• 索引号
  • 11500243009150363J/2020-00153
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2020-10-27
  • 发布日期
  • 2020-10-27
  • 标题
  • 重庆市彭水自治县交通局2019年度部门决算情况说明
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重庆市彭水自治县交通局2019年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,制定有关管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。

2、拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划,并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划。

3、综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运等各种运输方式,协调中央、市垂直管理的民航、铁路、邮政、乌江航道、高速路等管理机构的涉地相关工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任;负责道路和水路运政管理工作;监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作;负责交通行业有关事项的行政审批许可。

5、承担全县水域交通安全监管责任,负责全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责和协调船员管理有关工作;负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验监督管理和行业指导等工作。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理。

7、承担全县公路、水路建设市场监管责任;监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县地方公路、港口、码头、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产的监督管理工作;监督交通建设项目招投标活动。

8、负责交通运输综合行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

9、推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和运用;负责公路、水路行业环境保护和节能减排的监督管理;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。

10、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承担全县交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。

11、负责交通行业对外交流工作;组织开展对外交流合作。

12、负责机关、直属单位和主管社会组织党建工作。

13、将原县交通委员会所属县路政管理大队、县道路运输管理所、县港航管理处、县交通工程质量安全监督站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入县交通局。划转后,除综合行政执法机构外,县交通局所属事业单位不再承担行政职能。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)机构设置。

   彭水苗族土家族自治县交通局为县政府工作部门,内设办公室、综合规划科、财务审计科、建设管理科、安全监督科、运输管理科、政策法规科(行政审批科)、政工人事科,共8个科室。

  (三)单位构成。

基层预算单位共6个,分别为公路管护中心、道路运输管理所、路政管理大队、港航管理处、交通工程质监站、交通信息中心。均为县财政全额拨款事业单位,其中交通信息中心未进行独立核算,由交通局统一核算,其余为独立核算单位。(其中道路运输管理所、港航管理处和公路管护中心本年单独实行决算公开)

  (四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。以推进机构职能优化协调高效为着力点,改革机构设置,优化职能配置,合理划分事权,理顺权责关系,深化转职能、转方式、转作风,提高效率效能,全面推进体制机制创新,积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。二是机构调整情况。 根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》通知(彭水委发﹝20195号),“县交委”已更名为“县交通局”,单位“三定规定”已完成;根据县委机构编制委员会印发《关于县公路管护中心宗旨和职责任务的批复》(彭水委编发【201977号)文件精神,县公路局更名为“县公路管护中心”,交通运输综合行政执法支队由县委机构编制委员会20191231日下文批准成立(彭水委编发【201994号),其他所属事业单位仍保持现状。三是财政财务调整情况。2019年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2019年末财政财务管理实际,2019年度决算仅反映改革前有关情况。2019年按照新政府会计制度进行会计核算。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度当年收入135206.77万元,支出总计135206.77万元。收支较上年决算数增加55779.32万元、增长70.2%,主要是因为交通三年行动计划,财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金增加。2019年全年收入总计135241.77万元,其中年初结转和结余35万元。

2.收入情况。2019年度收入合计135206.77万元,较上年决算数增加55779.32万元,增长70.2%,主要是因为交通三年行动计划,财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金增加。本年度收入135206.77万元均为财政拨款收入,年初结转和结余35万元。

3.支出情况。2019年度支出合计135206.77万元,较上年决算数增加55779.32万元,增长70.2%,主要是因为交通三年行动计划,财政安排的农村公路建设资金及干线公路建设资金增加。其中:基本支出1249.53万元,占1.0%;项目支出133957.24万元,占99.0%。此外,结余分配35万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余35万元,较上年决算数相等。

  1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1. 财政拨款收入情况

2019年度财政拨款收入总计135206.77万元。与2018年相比,财政拨款收入增加55779.32万元,增长70.2%。主要是因为交通三年行动计划方案实施中,财政安排的四好农村公路建设资金及普通干线公路建设资金大幅增加。较年初预算数增加92847.03万元,增长219.2%,主要是因为年中追加扶贫统筹农村公路建设资金及普通干线公路建设资金较多。

  1. 财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出总计135206.77万元,较上年比增加55779.32万元,增长70.2%,主要是因为本年度启动四好农村公路建设计划较多,普通干线公路建设有序进行中,支出大幅增加。较年初预算增加92847.03万元,增长219.2%,原因是年中安排四好农村公路建设及普通干线公路建设资金较多。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入76957.42万元,较上年决算数增加31958.64万元,增长71.0%。主要原因是本年度扶贫统筹四好农村公路建设资金较多。较年初预算数增加44797.68万元,增长139.3%。主要原因是年中追加安排四好农村公路基础设施建设专项经费支出预算较多。此外,年初财政拨款结转和结余35万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出76957.42万元,较上年决算数增加31958.64万元,增长71.0%。主要原因是本年度扶贫统筹四好农村公路建设资金较多。较年初预算数增加44797.68万元,增长139.3%。主要原因是本年度扶贫统筹四好农村公路建设资金较多。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35万元,较上年决算相等。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出764.77万元,占1.0%,较年初预算数增加764.77万元,增长100.0%,主要原因财政安排预算以奖代补资金专项用于交通基础设施建设资金。

  7)文化旅游体育与传媒支出5.33万元,约占0.0%,较年初预算数增加5.33万元,增长100.0%,统筹县上资金专项用于交通基础设施建设。

8)社会保障与就业支出155.42万元,占0.2%,较年初预算数增加5.91万元,增长3.9%,主要原因是退休职工健康疗养费有所增长。

  9)卫生健康支出44.70万元,占0.1%,较年初预算数相比无增减。

10)节能环保支出400万元,占0.5%,较年初预算数增加400万元,增长100.0%,主要原因是县上统筹资金专项用于交通基础设施建设。

11)城乡社区支出9000万元,占11.7%,较年初预算数增加9000万元,增长100.0%,主要原因是县上统筹资金专项用于交通基础设施建设。

12)农林水支出25190.19万元,占32.7%,较年初预算数增加25190.19万元,增长100.0%,主要原因是县上统筹资金专项用于交通基础设施建设。

13)交通运输支出41351.40万元,占53.7%,较年初预算数增加9431.4万元,增长29.6%,主要原因是本年度四好农村建设计划启动较多,建设进度快,支付资金较多。

19)住房保障支出45.61万元,占0.1%,较年初预算数相比无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1249.53万元。其中:人员经费834.49万元,较上年决算数减少186.39万元,下降18.3%,主要原因是退休职工退休待遇由社保机构统一发放,不在本单位核算。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障缴费支出、对个人和家庭补助支出。公用经费415.04万元,较上年决算数增加78.14万元,增加23.2%,主要原因是职工出差及下乡差旅报销标准相对提高,加之本年度农村公路建设工作任务重,农村公路建设管理费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、公务车辆运行维护费、工会经费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款无年初年末结转结余。本年收入58249.35万元,较上年决算数增加23820.68万元,增长69.2%,主要原因是城乡社区支出统筹用于交通基础设施建设资金较多。本年支出58249.35万元,较上年决算数增加23820.68万元,增长69.2%,主要原因是本年度启动农村公路、普通干线公路建设计划较多,公路建设项目有序推进。

  三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计50.51万元,较年初预算数减少61.69万元,下降55%,主要原因是公务接待和公务用车管理严格,费用较预算降低。较上年支出数减少11.99万元,下降19.2%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2019年度本单位未发生因公出国(境)费用。

  2019年度本单位未发生公务车购置费。

2019年度本单位公务车运行维护费42.26万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少47.74万元,下降53.0%;较上年支出数减少7.88万元,下降15.7%,主要原因是本单位严格落实公车使用规定,严格车辆维修及油料管理,费用降低。

公务接待费8.25万元,主要用于接待上级单位、相关部门检查指导工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少13.95万元,下降62.8%;较上年支出数减少4.11万元,下降33.3%,主要原因是我单位加强了接待费用管理,严格按照相关文件规定执行接待标准及陪餐人数,降低接待费用。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为19辆;国内公务接待224批次1137人,其 中:国内外事接待224批次,1137人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费72.55元,车均购置费0万元,车均维护费2.22万元。

  四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出415.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务派遣费、差旅费用、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加78.14万元,增加23.2%,主要原因是职工出差及下乡差旅报销标准相对提高,本年度农村公路建设工作任务重,农村公路建设管理费有所增加,交通综合办公楼外墙维修有所增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2万元,较上年决算数减少8万元,下降80.0%,主要原因是2019年本单位减少大会次数,压缩会议成本。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.62万元,较上年决算数减少2万元,下降43.3%,主要原因是本单位严格按照相关文件精神执行培训制度,不参加无关单位举办的培训班次,以参加视频培训为主,节约了培训成本。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车19辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额368.69万元,其中:政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.69万元,占政府采购支出总额的5.1%,其中:授予小微企业合同金额18.69万元,占政府采购支出总额的5.1%。主要用于采购办公设备购置及波形防护栏安装维护采购。

  五、预算绩效管理情况说明

   目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。


  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  1. 邮箱:654737499@11.com

  2. 联系电话:023-

    78442753


收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市彭水自治县交通局                                                                     单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

135,206.77

一、一般公共服务支出

764.77

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

31.01



八、社会保障和就业支出

155.42



九、卫生健康支出

44.7



十、节能环保支出

400



十一、城乡社区支出

65,223.67



十二、农林水支出

25,190.19



十三、交通运输支出

41,351.40



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

45.61



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出

2,000.00



二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

135,206.77

本年支出合计

135,206.77

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

35

年末结转和结余

35

总计

135,241.77

总计

135,241.77

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



收入决算表

公开02

公开部门:重庆市彭水自治县交通局                                                                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

135206.77

135206.77







201

一般公共服务支出

764.77

764.77








20104

发展与改革事务

764.77

764.77








2010499

其他发展与改革事务支出

764.77

764.77








207

文化旅游体育与传媒支出

31.01

31.01








20709

旅游发展基金支出

25.68

25.68








2070904

地方旅游开发项目补助

25.68

25.68








20799

其他文化体育与传媒支出

5.33

5.33








2079999

其他文化体育与传媒支出

5.33

5.33








208

社会保障和就业支出

155.42

155.42








20805

行政事业单位离退休

144.70

144.70








2080501

归口管理的行政单位离退休

29.25

29.25








2080502

事业单位离退休

9.02

9.02








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.02

76.02








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.41

30.41








20899

其他社会保障和就业支出

10.72

10.72








2089901

其他社会保障和就业支出

10.72

10.72








210

卫生健康支出

44.7

44.7








21011

行政事业单位医疗

44.7

44.7








2101101

行政单位医疗

9.12

9.12








2101102

事业单位医疗

30.46

30.46








2101103

公务员医疗补助

5.12

5.12








211

节能环保支出

400

400








21104

自然生态保护

400

400








2110402

农村环境保护

400

400








212

城乡社区支出

65,223.67

65,223.67








21203

城乡社区公共设施

8,400.00

8,400.00








2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,400.00

8,400.00








21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

56,029.00

56,029.00








2120804

农村基础设施建设支出

7,000.00

7,000.00








2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

49,029.00

49,029.00








21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

194.67

194.67








2121099

其他国有土地收益基金支出

194.67

194.67








21299

其他城乡社区支出

600

600








2129901

其他城乡社区支出

600

600








213

农林水支出

25,190.19

25,190.19








21305

扶贫

25,190.19

25,190.19








2130504

农村基础设施建设

24,764.36

24,764.36








2130599

其他扶贫支出

425.83

425.83








214

交通运输支出

41,351.40

41,351.40








21401

公路水路运输

15,359.40

15,359.40








2140101

行政运行

284.42

284.42








2140102

一般行政管理事务

57

57








2140104

公路建设

11,543.10

11,543.10








2140106

公路养护

2,235.00

2,235.00








2140109

交通运输信息化建设

69.4

69.4








2140110

公路和运输安全

30

30








2140112

公路运输管理

602.88

602.88








2140123

航道维护

51

51








2140131

海事管理

131

131








2140136

水路运输管理支出

56.5

56.5








2140199

其他公路水路运输支出

299.1

299.1








21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

585

585








2140499

成品油价格改革补贴其他支出

585

585








21406

车辆购置税支出

24,847.00

24,847.00








2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

30

30








2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

24,817.00

24,817.00








21499

其他交通运输支出

560

560








2149901

公共交通运营补助

560

560








221

住房保障支出

45.61

45.61








22102

住房改革支出

45.61

45.61








2210201

住房公积金

45.61

45.61








229

其他支出

2,000.00

2,000.00








22960

彩票公益金安排的支出

2,000.00

2,000.00








2296011

用于扶贫的彩票公益金支出

2,000.00

2,000.00










支出决算表

公开03

公开部门:重庆市彭水自治县交通局                                                                                                       单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

135,206.77

1,249.53

133,957.24




201

一般公共服务支出

764.77


764.77





20104

发展与改革事务

764.77


764.77





2010499

其他发展与改革事务支出

764.77


764.77





207

文化旅游体育与传媒支出

31.01


31.01





20709

旅游发展基金支出

25.68


25.68





2070904

地方旅游开发项目补助

25.68


25.68





20799

其他文化体育与传媒支出

5.33


5.33





2079999

其他文化体育与传媒支出

5.33


5.33





208

社会保障和就业支出

155.42

155.42






20805

行政事业单位离退休

144.70

144.70






2080501

归口管理的行政单位离退休

29.25

29.25






2080502

事业单位离退休

9.02

9.02






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.02

76.02






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.41

30.41






20899

其他社会保障和就业支出

10.72

10.72






2089901

其他社会保障和就业支出

10.72

10.72






210

卫生健康支出

44.70

44.70






21011

行政事业单位医疗

44.70

44.70






2101101

行政单位医疗

9.12

9.12






2101102

事业单位医疗

30.46

30.46






2101103

公务员医疗补助

5.12

5.12






211

节能环保支出

400.00


400.00





21104

自然生态保护

400.00


400.00





2110402

农村环境保护

400.00


400.00





212

城乡社区支出

65,223.67


65,223.67





21203

城乡社区公共设施

8,400.00


8,400.00





2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,400.00


8,400.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

56,029.00


56,029.00





2120804

农村基础设施建设支出

7,000.00


7,000.00





2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

49,029.00


49,029.00





21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

194.67


194.67





2121099

其他国有土地收益基金支出

194.67


194.67





21299

其他城乡社区支出

600.00


600.00





2129901

其他城乡社区支出

600.00


600.00





213

农林水支出

25,190.19


25,190.19





21305

扶贫

25,190.19


25,190.19





2130504

农村基础设施建设

24,764.36


24,764.36





2130599

其他扶贫支出

425.83


425.83





214

交通运输支出

41,351.40

1,003.80

40,347.60





21401

公路水路运输

15,359.40

1,003.80

14,355.60





2140101

行政运行

284.42

284.42






2140102

一般行政管理事务

57.00


57.00





2140104

公路建设

11,543.10


11,543.10





2140106

公路养护

2,235.00


2,235.00





2140109

交通运输信息化建设

69.40

69.40






2140110

公路和运输安全

30.00


30.00





2140112

公路运输管理

602.88

479.79

123.09





2140123

航道维护

51.00


51.00





2140131

海事管理

131.00


131.00





2140136

水路运输管理支出

56.50


56.50





2140199

其他公路水路运输支出

299.10

170.19

128.91





21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

585.00


585.00





2140499

成品油价格改革补贴其他支出

585.00


585.00





21406

车辆购置税支出

24,847.00


24,847.00





2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

30.00


30.00





2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

24,817.00


24,817.00





21499

其他交通运输支出

560.00


560.00





2149901

公共交通运营补助

560.00


560.00





221

住房保障支出

45.61

45.61






22102

住房改革支出

45.61

45.61






2210201

住房公积金

45.61

45.61






229

其他支出

2,000.00


2,000.00





22960

彩票公益金安排的支出

2,000.00


2,000.00





2296011

用于扶贫的彩票公益金安排的支出

2,000.00


2,000.00







财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆市彭水自治县交通局                                                                 单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

76,957.42

一、一般公共服务支出

764.77

764.77


二、政府性基金预算财政拨款

58,249.35

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出

31.01

5.33

25.68



八、社会保障和就业支出

155.42

155.42




九、卫生健康支出

44.70

44.70




十、节能环保支出

400.00

400.00




十一、城乡社区支出

65,223.67

9,000.00

56,223.67



十二、农林水支出

25,190.19

25,190.19




十三、交通运输支出

41,351.40

41,351.40




十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

45.61

45.61




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出

2,000.00


2,000.00



二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

135,206.77

本年支出合计

135,206.77

76,957.42

58,249.35

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款






总计

135,206.77

总计

135,206.77

76,957.42

58,249.35

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

公开部门:重庆市彭水自治县交通局                                                                        单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

决算数

年末结转和结余


合计

基本支出

项目支出


合计


76,957.42

76,957.42

1,249.53

75,707.89


201

一般公共服务支出


764.77

764.77


764.77



20104

发展与改革事务


764.77

764.77


764.77



2010499

其他发展与改革事务支出


764.77

764.77


764.77



207

文化旅游体育与传媒支出


5.33

5.33


5.33



20799

其他文化体育与传媒支出


5.33

5.33


5.33



2079999

其他文化体育与传媒支出


5.33

5.33


5.33



208

社会保障和就业支出


155.42

155.42

155.42




20805

行政事业单位离退休


144.70

144.70

144.70




2080501

归口管理的行政单位离退休


29.25

29.25

29.25




2080502

事业单位离退休


9.02

9.02

9.02




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


76.02

76.02

76.02




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


30.41

30.41

30.41




20899

其他社会保障和就业支出


10.72

10.72

10.72




2089901

其他社会保障和就业支出


10.72

10.72

10.72




210

卫生健康支出


44.70

44.70

44.70




21011

行政事业单位医疗


44.70

44.70

44.70




2101101

行政单位医疗


9.12

9.12

9.12




2101102

事业单位医疗


30.46

30.46

30.46




2101103

公务员医疗补助


5.12

5.12

5.12




211

节能环保支出


400.00

400.00


400.00



21104

自然生态保护


400.00

400.00


400.00



2110402

农村环境保护


400.00

400.00


400.00



212

城乡社区支出


9,000.00

9,000.00


9,000.00



21203

城乡社区公共设施


8,400.00

8,400.00


8,400.00



2120399

其他城乡社区公共设施支出


8,400.00

8,400.00


8,400.00



21299

其他城乡社区支出


600.00

600.00


600.00



2129901

其他城乡社区支出


600.00

600.00


600.00



213

农林水支出


25,190.19

25,190.19


25,190.19



21305

扶贫


25,190.19

25,190.19


25,190.19



2130504

农村基础设施建设


24,764.36

24,764.36


24,764.36



2130599

其他扶贫支出


425.83

425.83


425.83



214

交通运输支出


41,351.40

41,351.40

1,003.80

40,347.60



21401

公路水路运输


15,359.40

15,359.40

1,003.80

14,355.60



2140101

行政运行


284.42

284.42

284.42




2140102

一般行政管理事务


57.00

57.00


57.00



2140104

公路建设


11,543.10

11,543.10


11,543.10



2140106

公路养护


2,235.00

2,235.00


2,235.00



2140109

交通运输信息化建设


69.40

69.40

69.40




2140110

公路和运输安全


30.00

30.00


30.00



2140112

公路运输管理


602.88

602.88

479.79

123.09



2140123

航道维护


51.00

51.00


51.00



2140131

海事管理


131.00

131.00


131.00



2140136

水路运输管理支出


56.50

56.50


56.50



2140199

其他公路水路运输支出


299.10

299.10

170.19

128.91



21404

成品油价格改革对交通运输的补贴


585.00

585.00


585.00



2140499

成品油价格改革补贴其他支出


585.00

585.00


585.00



21406

车辆购置税支出


24,847.00

24,847.00


24,847.00



2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出


30.00

30.00


30.00



2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出


24,817.00

24,817.00


24,817.00



21499

其他交通运输支出


560.00

560.00


560.00



2149901

公共交通运营补助


560.00

560.00


560.00



221

住房保障支出


45.61

45.61

45.61




22102

住房改革支出


45.61

45.61

45.61




2210201

住房公积金


45.61

45.61

45.61




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:重庆市彭水自治县交通局                                                                      单位:万元

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

2019年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

1249.53

834.49

415.04

301

工资福利支出

785.49

785.49


30101

基本工资

186.36

186.36


30102

津贴补贴

65.52

65.52


30103

奖金

38.71

38.71


30107

绩效工资

276.47

276.47


30108

机关事业单位基本养老保险费

76.02

76.02


30109

职业年金缴费

30.41

30.41


30110

职工基本医疗保险缴费

39.59

39.59


30111

公务员医疗补助缴费

5.12

5.12


30113

住房公积金

45.61

45.61


30199

其他工资福利支出

21.68

21.68


303

对个人和家庭的补助

49.00

49.00


30305

生活补助

45.20

45.20


30307

医疗费补助

3.80

3.80


302

办公费

13.17


13.17

30204

水费

6.71


6.71

30205

电费

14.86


14.86

30206

邮电费

40.66


40.66

30209

差旅费

136.01


136.01

30215

培训费

1.51


1.51

30216

公务接待费

8.25


8.25

30225

劳务费

126.73


126.73

30227

工会经费

24.88


24.88

30229

公务用车运行维护费

42.26


42.26



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

公开部门:重庆市彭水自治县交通局                                                                    单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计


58,249.35

58,249.35


58,249.35


207

文化旅游体育与传媒支出


25.68

25.68


25.68


20709

旅游发展基金支出


25.68

25.68


25.68


2070904

地方旅游开发项目补助


25.68

25.68


25.68


212

城乡社区支出


56,223.67

56,223.67


56,223.67


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


56,029.00

56,029.00


56,029.00


2120804

农村基础设施建设支出


7,000.00

7,000.00


7,000.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


49,029.00

49,029.00


49,029.00


21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出


194.67

194.67


194.67


2121099

其他国有土地收益基金支出


194.67

194.67


194.67


229

其他支出


2,000.00

2,000.00


2,000.00


22960

彩票公益金安排的支出


2,000.00

2,000.00


2,000.00


2296011

用于扶贫的彩票公益金支出


2,000.00

2,000.00


2,000.00



机构运行信息表

公开08

公开部门:重庆市彭水自治县交通局(本级)                  2019年度                                     单位:万元

项 目

预算数

决算数

项 目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

415.04

(一)支出合计

112.20

50.51

(一)行政单位

415.04

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

90.00

42.26

五、国有资产占用情况

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

19

2)公务用车运行维护费

90.00

42.26

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

22.20

8.25

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

22.20

8.25

3.机要通信用车

19

其中:外事接待费



4.应急保障用车


2)国(境)外接待费



5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

19

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)

224

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

368.69

6.国内公务接待人次(人)

1,137

1.政府采购货物支出

18.69

其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出

350.00

7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

18.69

二、会议费

20.00

2.00

其中:授予小微企业合同金额

18.69

三、培训费

5.00

2.62