彭水苗族土家族自治县三义乡卫生院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 主要职责任务
主要为辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
具体职责任务
(1)贯彻落实卫生和计划生育相关法律法规及部门规章制度,严格执行医疗卫生和计划生育领域的各项制度、技术标准与规范,开展医疗卫生和计划生育服务工作。
(2)负责提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务,履行避孕节育、家庭保健、优生服务、生殖健康四大公共服务职能,协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。
(3)负责运用适宜技术、设备及基本药物,开展常见病、多发病的门诊与住院诊治、院内外急救、转诊以及中医药等服务。
(4)协助卫生计生行政主管部门做好辖区内村卫生室和诊所的管理与技术指导工作,逐步推进乡村卫生服务一体化管理;协助开展辖区内卫生计生监督执法工作。
(5)承担医疗卫生和计划生育信息的收集与统计报告任务,确保相关信息完整、及时、准确上报。
(6)协助乡人民政府制定并实施农村基本医疗卫生保健规划,开展爱国卫生工作。
(7)协助有关部门开展国家基本医疗保障制度政策宣传,负责做好参保居民就医时相应医疗费用的补偿减免与结算等工作。
(8)完成上级主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
从预算单位构成来看,纳入本部门的主要有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科等。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数为2065637元,其中一般公共预算拨款816015元,事业收入1249622元。本年度收入较2025年减少76562元,主要原因是乡镇卫生院的医疗收入及公共卫生服务收入均有所下降。
(二)支出预算:2026年年初预算数为2065637元,其中社会保障和就业支出预算207737元,卫生健康支出预算1793995元,住房保障支出预算63905元。支出预算较2025年减少76562元,主要原因是乡镇卫生院的医疗支出及公共卫生服务支出均有所下降。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入为816015元,一般公共预算财政拨款支出为816015元,较2025年减少106100元。其中基本支出816015元,较2025年减少106100万元,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有减少。本年度单位未安排使用政府性基金。
四、“三公”经费情况说明
2026年未预算“三公”经费,原因是基层医疗卫生单位的“三公”经费未获得财政保障。
五、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费:2026年未预算单位运行经费,原因是基层医疗卫生单位的运行经费未获得财政保障。
(二)政府采购情况:本单位政府采购预算总额为150000元。
(三)绩效目标设置情况:一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。
(四)国有资产占有使用情况:截至2025年12月,单位共有车辆1辆;2026年无车辆购置计划。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本单位本年度从本级财政部门获得的各类财政拨款,具体涵盖一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指本单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等常规收入之外的各类收入。
(三)基本支出:指为保障机构日常运转、完成常规工作任务而产生的人员经费与公用经费支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务及事业发展目标所发生的专项支出。
(五)“三公”经费:指通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)期间发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位购置公务用车的支出(包含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)相关支出。
部门预算公开联系人:张云峰 联系方式:78493676
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