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  • 1150024300915003XY/2018-02142
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  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2018-09-26
  • 发布日期
  • 2018-09-26
  • 标题
  • 彭水自治县社会保险局2017年部门决算公开
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一、部门基本情况

(一)职能职责。本单位负责办理社会保险工作;建立用人单位社会保险档案;管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录;审核支付社会保险待遇;提供社会保险查询、咨询服务;负责与定点服务机构签订服务协议;受理社会保险举报、投诉工作。具体职责任务是(一)贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度;负责社会保险政策咨询,开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;(二)负责指导乡镇(街道)开展社会保险经办服务工作;(三)负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;(四)负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;(五)负责社会保险费征缴、待遇核发和查询工作以及稽核工作;(六)负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;(七)负责离退休人员社会化管理服务指导工作;(八)负责基金会计核算和财务管理,编制财务报告;(九)负责社会保险档案的管理服务工作;(十)协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;(十一)完成上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置。机关核定内设机构1个,共8个内设科室。我局在职职工50人,其中行政编制(含参公人员)48人、行政工勤人员2人;退休人员5人。今年新招录行政编制10人,调入行政编制6人,调出行政编制5人,行政工勤1人,共新增12人。

二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计2,499.43万元(含上年度结转和结余114.02万元),支出总计2,499.43万元。与2016年决算数相比,收支增加705.99万元、增长22.02%。其中基本支出680.58万元,比2016年增加 134万元,主要由于今年新增职工12名,人员经费增加,办公地址搬迁办公用品购置增加,运行成本增加。项目支出1704万元,主要用于支出民办教师、放映员、未参保集体企业人员、农业员、离退休干部等优抚人群的生活补助及医疗补助。

本部门2017年度收入合计2,385.41万元,其中:财政拨款收入2,385.41万元,占100.00%。
    本部门2017年度支出合计2,499.43万元,其中:基本支出680.58万元,占27.23%;项目支出1,818.85万元,占72.77%。
    本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少114.02万元,本年年初结转和结余为114万元 ,因相关项目完结已支付,因此本年年末结转和结余为零。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度财政拨款收入2,385.41万元,较上年决算数增加820.02万元,增长25.58%。主要由于一是新增村社区干部、林业员等人员养老补助和生活补助发放;二是相关优抚人群医疗补助及生活补助发放标准提高;三是我局新搬迁办公地址,行政运行成本增加;四是我局新增工作人员,人员经费增加。较年初预算数减少20,804.21万元,下降89.71%。主要原因是年初数含新增2017年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金渝财社〔2016〕307号21078万元。
    本部门2017年度财政拨款支出2,499.43万元,较上年决算数增加591.97万元,增长19.15%。其中基本支出680.58万元,比2016年增加 134万元,主要由于今年新增职工12名,人员经费增加,办公地址搬迁办公用品购置增加,运行成本增加。项目支出1704万元,主要用于支出民办教师、放映员、未参保集体企业人员、农业员、离退休干部等优抚人群的生活补助及医疗补助。较年初预算数减少20,690.18万元,下降89.22%。主要原因是年初数含新增2017年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金渝财社〔2016〕307号21078万元。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出1,793.55万元,占71.76%,较年初预算数增加340.15万元,主要原因是一是新增村社区干部、林业员等人员养老补助和生活补助发放;二是相关优抚人群医疗补助及生活补助发放标准提高;医疗卫生与计划生育支出649.33万元,占25.98%,较年初预算数减少20,951.26万元,主要原因是年初数含新增2017年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金渝财社〔2016〕307号21078万元。农林水支出26.08万元,占1.04%,较年初预算数减少79.07万元,主要用于农业员生活补助及医疗补助发放,该笔支出为据实结算,由于部分人员未参保,系统没有数据,相关补助不能正常发放。住房保障支出30.47万元,占1.22%,用于为员工缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出680.58万元。其中:人员经费571.32万元,较上年增加94.96万元,主要原因是增人增资,本年新增职工12人。人员经费用途主要包括由部门根据实际情况补充,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费109.26万元,较上年增加38.46万元,主要原因是办公地址搬迁,新购办公用品以及办公运行行政成本增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计14.67万元,较年初预算数减少4.13万元,主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定,加强车辆维护。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。较上年支出数增加7.32万元,主要原因一是对两定医疗机构加大监督力度,公务用车运行成本增加,二是加大了医保、社保业务宣传培训,导致费用有所增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费11.55万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、两定医疗机构监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.05万元,主要原因是严格落实公车使用规定,加强车辆维护。较上年支出数增加1.44万元,主要原因是车辆购置较久,车辆维修费用上升,以及加大了两定医疗机构监督检查力度,燃油费等费用支出加大。
公务接待费3.12万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、单位组织培训安排相关参会人员就餐支出),费用支出较年初预算数减少3.08万元,较上年支出数减少5.88万元,单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待37批次,393人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费79.44元,车均购置费0.00万元,车均维护费11.55万元。
  四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出109.26万元,主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加38.46万元,增长54.32%,主要原因是办公地址搬迁,办公用品购置增多,同时办公运行物管水电等运行成本增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额118.67万元,其中:政府采购货物支出109.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.89万元。主要用于采购办公设备,如叫号机、发卡机、考勤机、档案柜、办公电脑以及工作人员服装采购等。

(四)预算绩效管理情况说明。

(1)预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我局对29个项目开展了绩效自评,涉及资金1818.85万元,对13个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1478.39万元。我局充分认识开展绩效自评工作的必要性和重要性,加强对自评工作的领导,落实专门人员,对照年初预算绩效目标及专项资金绩效目标的落实情况,认真组织本单位及下级单位开展绩效自评,确保自评工作顺利开展。

根据年初设定的绩效目标,各专项项目自评得分为80分,项目全年预算数为1818.85万元,执行数为1478.39万元,完成预算的81.28%。主要产出和效果:一是全面完成了扩面和征缴任务,二是各项目经费保障有力,相关工作有序推进,顺利完成全年各项目标工作任务,发现的问题一是村社区干部养老补助预算结余过大。究其原因,根据《彭水委办发(2014)87号》、《彭水委办发(2018)29号》等文件精神,2016年专职村干部补贴标准每人每年约900元,一共1043人,预算约需94万,部分村干部在2016年12月份完清基本养老保险缴费后需在2017年兑现补贴约16万,合计110万元。城市社区专职人员2016年缴费补贴标准每人每年15900元,一共42个社区,192人,需预算约305万,考虑到换届人员交接因素,增加一个月的费用预算,共需320万元。两项共需预算430万元,但根据上年的实际经费使用及结余情况预算335万元。按照村社区干部养老保险补贴实行参保补贴,不参保不补贴的原则,因部分村干部及社区干部未参加基本养老保险,系统无法为其发放补助,因此无法正常发放。二是放映员养老和医疗补助预算结余过大,根据《渝文委发(2015)306号》文件精神,该补助由文化委提供人员名单,且人员名单不断更新,因此社保局无法精准把握资金需求。该笔资金据实结算,秉着“宽备窄用”原则作了适当上浮。2016年应支付资金20万元,因放映员未参加基本养老而无相关数据,导致未能发放。再加上2017年由于居民养老与城镇养老合并,造成部分补助发放空档约2万元,待2018年补发,导致指标结余较大。2018年财政局对此项目预算批复为40万元,已作相应调整,我局将据实申请、据实结算。下一步改进措施,一是积极宣传养老保险政策,动员村社区干部和放映员积极参保,确保养老金正常放,目前已发放补贴一共262.15万元,仍有72.85万元补贴未发放的因是村社干部未参保造成的。二根据往年资金使用情况合理编制预算,确保预算编制准确性进一步提高,如放映员养老和医疗补助我们根据上年的使用情况已将预算调整为40万元。

2017年度财政专项资金绩效自评结果汇总表

单位名称:彭水自治县社会保险局

序号

项目类别

资金类别

评价金额

实际使用金额

其中:合规使用金额

其中:

不合

规使

用金额

未使用

金额

评价

结果

定性

表述

备注


合计










合计评价得分按加权平均方法计算并评定等次

1

常年性项目

财政拨款

1818.85

1478.39

1478.39


340.46




未使用是由于享受补助人员未参保,系统无相关数据,导致补助未能正常发放。

  

(2)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价,我局严格按财政资金的相关管理原则执行,按工作的进展情况每月向财政提出申报资金用款计划,全年共到位项目资金1818.85万元,用于单位的专项工作开支1478.39万元,村社区干部养老保险补助预算335万元,决算时有266.18万元未发放;放映员养老和医疗补助预算93万元,决算时有74.28万元未发放。预算执行率为81.28%。全年各项目有序推进,全面、及时完成各项工作任务。

五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78842361


收入支出决算总表

公开01表

部门:重庆市彭水自治县社会保险局                        2017年度                                           金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

2,385.41

一般公共服务支出


上级补助收入


外交支出


事业收入


国防支出


经营收入


公共安全支出


附属单位上缴收入


教育支出


其他收入


科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

1,793.55



医疗卫生与计划生育支出

649.33



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出

26.08



交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

30.47



粮油物资储备支出




其他支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计

2,385.41

本年支出合计

2,499.43

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

114.02

年末结转和结余


总计

2,499.43

总计

2,499.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:重庆市彭水自治县社会保险局                            2017年度                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,385.41

2,385.41






208

社会保障和就业支出

1,760.52

1,760.52






20801

人力资源和社会保障管理事务

820.61

820.61






2080101

行政运行

536.37

536.37






2080107

社会保险业务管理事务

75.74

75.74






2080109

社会保险经办机构

208.50

208.50






20805

行政事业单位离退休

80.74

80.74






2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.64

9.64






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.79

50.79






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.32

20.32






20808

抚恤

48.47

48.47






2080899

其他优抚支出

48.47

48.47






20899

其他社会保障和就业支出

810.70

810.70






2089901

其他社会保障和就业支出

810.70

810.70






210

医疗卫生与计划生育支出

568.33

568.33






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

42.00

42.00






2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

42.00

42.00






21011

行政事业单位医疗

461.37

461.37






2101101

行政单位医疗

20.32

20.32






2101103

公务员医疗补助

441.06

441.06






21013

医疗救助

64.96

64.96






2101399

其他医疗救助支出

64.96

64.96






213

农林水支出

26.08

26.08






21301

农业

26.08

26.08






2130199

其他农业支出

26.08

26.08






221

住房保障支出

30.47

30.47






22102

住房改革支出

30.47

30.47






2210201

住房公积金

30.47

30.47






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:重庆市彭水自治县社会保险局                         2017年度                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,499.43

680.58

1,818.85




208

社会保障和就业支出

1,793.55

622.59

1,170.95




20801

人力资源和社会保障管理事务

853.63

536.37

317.26




2080101

行政运行

536.37

536.37





2080107

社会保险业务管理事务

75.74


75.74




2080109

社会保险经办机构

241.52


241.52




20805

行政事业单位离退休

80.74

80.74





2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.64

9.64





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.79

50.79





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.32

20.32





20808

抚恤

48.47

5.48

42.99




2080899

其他优抚支出

48.47

5.48

42.99




20899

其他社会保障和就业支出

810.70


810.70




2089901

其他社会保障和就业支出

810.70


810.70




210

医疗卫生与计划生育支出

649.33

27.52

621.82




21001

医疗卫生与计划生育管理事务

123.00


123.00




2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

123.00


123.00




21011

行政事业单位医疗

461.37

27.52

433.86




2101101

行政单位医疗

20.32

20.32





2101103

公务员医疗补助

441.06

7.20

433.86




21013

医疗救助

64.96


64.96




2101399

其他医疗救助支出

64.96


64.96




213

农林水支出

26.08


26.08




21301

农业

26.08


26.08




2130199

其他农业支出

26.08


26.08




221

住房保障支出

30.47

30.47





22102

住房改革支出

30.47

30.47





2210201

住房公积金

30.47

30.47





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:重庆市彭水自治县社会保险局                          2017年度                                         金额单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

2,385.41

一般公共服务支出




政府性基金预算财政拨款


外交支出






国防支出






公共安全支出






教育支出






科学技术支出






文化体育与传媒支出






社会保障和就业支出

1,793.55

1,793.55




医疗卫生与计划生育支出

649.33

649.33




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出

26.08

26.08




交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






国土海洋气象等支出






住房保障支出

30.47

30.47




粮油物资储备支出






其他支出






债务还本支出






债务付息支出




本年收入合计

2,385.41

本年支出合计

2,499.43

2,499.43


年初财政拨款结转和结余

114.02

年末财政拨款结转和结余




一般公共预算财政拨款

114.02





政府性基金预算财政拨款






总计

2,499.43

总计

2,499.43

2,499.43


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:重庆市彭水自治县社会保险局                           2017年度                                         金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,499.43

680.58

1,818.85

208

社会保障和就业支出

1,793.55

622.59

1,170.95

20801

人力资源和社会保障管理事务

853.63

536.37

317.26

2080101

行政运行

536.37

536.37


2080107

社会保险业务管理事务

75.74


75.74

2080109

社会保险经办机构

241.52


241.52

20805

行政事业单位离退休

80.74

80.74


2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.64

9.64


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.79

50.79


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.32

20.32


20808

抚恤

48.47

5.48

42.99

2080899

其他优抚支出

48.47

5.48

42.99

20899

其他社会保障和就业支出

810.70


810.70

2089901

其他社会保障和就业支出

810.70


810.70

210

医疗卫生与计划生育支出

649.33

27.52

621.82

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

123.00


123.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

123.00


123.00

21011

行政事业单位医疗

461.37

27.52

433.86

2101101

行政单位医疗

20.32

20.32


2101103

公务员医疗补助

441.06

7.20

433.86

21013

医疗救助

64.96


64.96

2101399

其他医疗救助支出

64.96


64.96

213

农林水支出

26.08


26.08

21301

农业

26.08


26.08

2130199

其他农业支出

26.08


26.08

221

住房保障支出

30.47

30.47


22102

住房改革支出

30.47

30.47


2210201

住房公积金

30.47

30.47


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:重庆市彭水自治县社会保险局                           2017年度                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

498.21

302

商品和服务支出

109.26

310

其他资本性支出


30101

基本工资

131.62

30201

办公费

13.63

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

141.38

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

18.15

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

4.40

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

0.60

31006

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费

5.33

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.79

30207

邮电费

4.40

31008

物资储备


30109

职业年金缴费

20.32

30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

131.56

30209

物业管理费

3.58

31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

73.11

30211

差旅费

7.76

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

9.64

30213

维修(护)费

4.49

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金

5.48

30215

会议费

1.58

31020

产权参股


30305

生活补助


30216

培训费

9.62

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费

3.12

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

27.52

30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

30.47

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费

10.50

30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

11.55

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

33.11

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

571.32

公用经费合计

109.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:重庆市彭水自治县社会保险局                          2017年度                                         金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表

公开08表

部门:重庆市彭水自治县社会保险局                  2017年度                                         金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

109.26

(一)支出合计

18.80

14.67

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

109.26

2.公务用车购置及运行维护费

12.60

11.55



(1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

12.60

11.55

(一)车辆数合计(辆)

1.00

3.公务接待费

6.20

3.12

1.部级领导干部用车


(1)国内接待费

6.20

3.12

2.一般公务用车

1.00

其中:外事接待费



3.一般执法执勤用车


(2)国(境)外接待费



4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

5.其他用车


1.因公出国(境)团组数(个)


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


2.因公出国(境)人次数(人)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


3.公务用车购置数(辆)




4.公务用车保有量(辆)

1.00



5.国内公务接待批次(个)

37.00



其中:外事接待批次(个)




6.国内公务接待人次(人)

393.00



其中:外事接待人次(人)




7.国(境)外公务接待批次(个)




8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。