• 索引号
  • 11500243009150363J/2026-00051
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计;财政
  • 体裁分类
  • 财政;财政预算、决算
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2026-03-11
  • 发布日期
  • 2026-03-11
  • 标题
  • 彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会2026年部门预算情况说明
  • 发文字号
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彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家、市县有关工业、信息化发展的方针政策。

提出并组织实施年度工业调控目标并落实。指导工业技术进步和高新技术产业发展规划和政策措施并组织实施。负责电力、天然气的行政管理。推进工业体制改革和管理创新。指导协调和促进全县工业经济发展。负责信息基础设施建设的规划、协调工作。承担工业领域信息安全管理。负责工业、科技和信息化等领域行政执法工作。统筹推进县域科技体制改革。完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)单位构成

1.彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会(以下简称县经济信息委)是县政府工作部门,为正科级。加挂彭水苗族土家族自治县科学技术局和彭水苗族土家族自治县招商投资促进局牌子。

2.县经济信息委下设9个内设机构分别是办公室、经济运行科、投资规划科、小微企业科、信息化科、环境资源科、政策法规科、科技发展科、科技统筹与安全科。下属1个二级预算单位(彭水苗族土家族自治县工业信息化和科技事务中心)。

3.我委2025年末在职人数40人,其中公务员13人,事业人员27人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数37702296元,其中:一般公共预算财政拨款23652652元,政府性基金预算拨款14049644元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入较2025年减少26960653元,主要是项目支出预算减少29838466 元,其中政府性基金预算拨款14049644元。

(二)支出预算:2026年年初预算数37702296元,其中:科学技术支出4555281元,社会保障和就业支出预算2545157元,卫生健康支出预算541271元,城乡社区支出14049644元,资源勘探工业信息等支出12939042元,金融支出2530000元,住房保障支出预算541271元。支出预算较2025年减少26960653元,主要是项目支出预算减少29838466元,其中政府性基金预算拨款14049644元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入23652652元,一般公共预算财政拨款支出 23652652元,比2025年增加2877813元。其中:基本支出11125926元,比2025年增加 793287元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出12526726元,比2025年增加2084526元,主要原因是增加金融支出2530000元等,减少了中小微发展资金500000元。主要用于科学技术的R&D、县校合作专项经费、众创空间建设经费和科技特派员专项经费、对企业奖励和补助及振兴乡村等重点工作。

2026年政府性基金预算收入14049644元,政府性基金预算支出14049644元,比2025年减少29838466元,主要原因是2026年只安排14049644元用于城镇燃气管道改造资金。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算330000元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0元,比2025年减少(或增加)0元,主要原因是无因公出国(境)安排;公务接待费80000元,比2025年减少(或增加)0元,主要原因是保障招商引资和市对县考核正常接待;公务用车运行维护费250000元,与上年持平,主要是保障正常公务用车运行;公务用车购置费0元,比2025年减少(或增加)0元,主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026机关运行经费767639元,与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算财政拨款政府采购0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款23652652元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:庹垒强;联系方式:13896821992

     彭水苗族土家族自治县经济和信息化委员会

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