彭水苗族土家族自治县退役军人事务局(本级)
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责:组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作,负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织开展全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。
(二)单位构成
彭水县退役军人事务局是县政府工作部门,属正科级预算单位。
一是退役军人事务局设置职能科室(办公室)4个,分别为办公室、优抚科(双拥办)、思想政治和权益维护科、安置科(就业创业)。
二是退役军人事务局设下属事业单位1个二级预算单位,退役军人服务中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数64324589元,其中:一般公共预算拨款64324589元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入较2025年减少2860000元,主要是社会保障和就业支出经费拨款减少3760000元,卫生健康支出经费增加860000元,住房保障支出经费增加0元,资源勘探工业信息等支出增加41737元。
(二)支出预算:2026年年初预算数64324589元,其中:社会保障和就业支出预算59514377元,卫生健康支出预算4619353元,住房保障支出预算149122元,资源勘探工业信息等支出增加41737元。支出预算较2025年减少2860000元,主要是社会保障和就业支出经费拨款减少3760000元,卫生健康支出经费增加860000元,住房保障支出经费增加0元,资源勘探工业信息等支出增加41737元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入64324589元,一般公共预算财政拨款支出64324589元,比2025年减少2860000元。其中:基本支出2179907元,比2025年增加140000元,主要原因社会保障和就业支出和卫生健康支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费;项目支出62144682元,比2025年减少3000000元,主要原因是义务兵家庭优待金、退役安置等经费减少。
2026年政府性基金预算收入0元,政府性基金预算支出0元,比2025年增加(或减少)0元,主要原因是退役军人事务局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算50000元,比2025年减少20000元。其中:因公出国(境)费用0元,比2025年减少(或增加)0元;公务接待费10000元,比2025年减少20000万元,主要原因是控制成本开支;公务用车运行维护费50000元,比2025年减少(或增加)0元;公务用车购置费0元,比2025年减少(或增加)0元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1653113元,比上年增加130000元,主要原因为人员经费预算增加。主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10000元:政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;政府采购货物预算10000元。
(三)绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款64324589元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:任东林;联系方式:023-81561891
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