重庆市彭水自治县畜牧发展中心2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。负责畜牧业技术推广工作;负责动物防疫工作,承担动物疫病监测、防控;承担兽药、饲料、畜产品残留检测工作;承担动物、动物产品检疫工作;负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作。具体职责任务是:1.负责畜牧业(牧草业)关键技术引进、试验、示范,畜牧业技术培训。2.负责畜禽良种繁育和种畜禽技术服务。3.指导养殖业投入品的安全使用。4.负责动物疫病监测、预报和预防。5.负责开展兽药、饲料、畜产品残留检测工作。6.负责全县动物防疫工作;实施全县动物预防、免疫抗体监测工作。7.负责动物、动物产品检疫工作,承担动物、动物产品实验室检测工作,按规定承担官方兽医工作。8.负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用的指导和服务,引导生态建设、绿色发展,促进畜牧业发展转型升级。9.指导畜牧业防灾减灾和灾后生产恢复的工作。10.承担主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置。我中心为县农委下属单位,设立5个职能科室,包括综合科、财务科、畜牧技术科、疫病监测科、兽医技术科。综合科,负责中心重大事项、重要工作的综合协调和督查督办工作;负责中心综合性文件、内部管理规章制度的起草;机关公文、印鉴、会务、机要、档案、保密、公共节能、环境卫生、安全保卫、应急值守、车辆管理、后勤保障等工作;负责对外交流和接待工作;负责机关办公自动化系统建设与管理;承担目标管理和考核;承担党建群团、人事劳资、机构编制、退休干部管理等工作;负责信访接待工作。财务科,负责编报和执行部门财政预决算;负责财政资金的衔接协调和资金安全管理;负责机关资产管理与监督;统筹物资采购申报、供应等工作。畜牧技术科,承担畜牧业(牧草业)实用技术的推广和服务,指导奶业生产质量;承担畜牧业生产统计和畜产品市场预测、预警,引导养殖户进入市场;承担畜禽蜂良种、良法的推广、发展与保护工作;承担畜牧新技术的宣传、推广和普及;承担信息规划建设和管理工作;组织协调畜牧科研、教育培训工作;指导畜牧业品牌建设和项目建设;承担畜牧科技成果的申报等工作。指导畜禽养殖废弃物资源化利用技术和养殖面源污染治理;指导养殖户发展生态循环畜牧业;承担资源化项目的实施;推广废弃物利用的新技术、新模式。疫病监测科,负责动物疫病采样、监测、检测、诊断、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告;承担兽药、饲料、畜产品残留的检验检测并配合进行溯源调查;负责动物免疫、监测等物资的储备和组织供应;负责动物疫病预防的技术指导、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传;配合重大动物疫情防控技术方案的实施。兽医技术科,为动物疫病预防与控制等有关工作规划、计划、制度和管理办法提供技术支撑;拟订动物重大疫病防治技术预案,指导控制和扑灭动物疫情;协助动物疫情管理,负责组织动物疫情监测、诊断、分析、评估并参与发布工作,提出预警措施和政策建议;按规定承担官方兽医工作;负责官方兽医、执业兽医及其他兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设等工作。
(三)单位构成。从预算单位构成看,本部门2019年度无决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况。本部门决算、财务管理实行一级管理,内设5个科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4126.03万元,支出总计4126.03万元。收支较上年决算数减少405.33万元,减少8.9%,主要原因是项目收支减少362.86万元,收紧日常开支,三公经费减少等。
2.收入情况。2019年度收入合计4126.03万元,较上年决算数减少405.33万元,减少8.9%,主要原因是项目收入减少362.86万元,收紧日常开支,三公经费减少等。其中:财政拨款收入3891.44万元,占94.3%;其他收入234.58万元,占5.7%。
3.支出情况。2019年度支出合计4126.03万元,较上年决算数减少405.33万元,减少8.9%,主要原因是:项目支出减少362.58万元,收紧日常开支,三公经费减少等。其中:基本支出1038.97万元,占25.2%;项目支出3087.06万元,占74.8%;
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3891.44万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少605.56万元,减少13.5%。主要原因是项目支出减少362.86万元,收紧日常开支,三公经费减少等。2019年度财政拨款支出3891.44万元,减少605.56万元,减少13.5%。主要原因是项目支出减少362.86万元,收紧日常开支,三公经费减少等。
2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出137.98万元,占3.6%,较年初预算数增加4.5万元,主要原因是退休人员健康疗养费调标;一般公共服务支出7.8万元,占0.1%,较年初预算数增加7.8万元,主要原因是增加2018年县级部门争资工作以奖代补工作经费7.8万元;卫生健康支出43.32万元,占1.1%,较年初预算数增加0万元,主要原因是收支基本一致;节能环保支出338.18万元,较年初预算数增加338.18万元,主要原因是部分项目增加;农林水支出3319.22万元,占85.3%,较年初预算数增加2139.15万元,主要原因是:1行政运行和事业运行中人员工资调标及目标考核调标等;2追加的农业资源保护修复与利用、污染防治、动物防疫、生产发展和其他农业资金的项目款项;住房保障支出44.95万元,占1.2%,较年初预算数增加0万元,主要原因是严格按规定执行。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3891.44万元,较上年决算数减少605.56万元,减少13.5%。主要原因是项目支出减少362.9万元,收紧日常开支,三公经费减少等。较年初预算数增加2489.63万元,增长177.6%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出4.5万元,一般公共服务支出7.8万元,节能环保支出338.18万元,农林水支出2139.15万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3891.44万元,较上年决算数减少605.56万元,减少13.5%。主要原因是项目支出减少362.86万元,收紧日常开支,三公经费减少等。较年初预算数增加2489.63万元,增长177.6%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出4.5万元,一般公共服务支出7.8万元,节能环保支出338.18万元,农林水支出2139.15万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出7.8万元,占0.1%,较年初预算数增加7.8万元,主要原因是增加2018年县级部门争资工作以奖代补工作经费7.8万元。
(2)外交支出0万元,本单位无该项支出。
(3)国防支出0万元,本单位无该项支出。
(4)公共安全支出0万元,本单位无该项支出。
(5)教育支出0万元,本单位无该项支出。
(6)科学技术支出0万元,本单位无该项支出。
(7)文化旅游体育与传媒支出0万元,本单位无该项支出。
(8)社会保障与就业支出137.98万元,占3.6%,较年初预算数增加4.5万元,增长3.4%,主要原因是退休人员健康疗养费调标等。
(9)卫生健康支出43.32万元,占1.1%,较年初预算数减少0万元,主要原因是调出调入基本一致。
(10)节能环保支出338.17万元,占8.7%,较年初预算数增加338.17万元,主要原因是部分项目增加。
(11)城乡社区支出0万元,本单位无该项支出。
(12)农林水支出3319.22万元,占85.3%,较年初预算数增加2139.15万元,增长181.3%,主要原因是①行政运行和事业运行中人员工资调标及目标考核调标、事业人员特殊津贴增加等。②追加的农业资源保护修复与利用、污染防治、动物防疫、生产发展和其他农业资金的项目款项。
(13)交通运输支出0万元,本单位无该项支出。
(14)资源勘探信息等支出0万元,本单位无该项支出。
(15)商业服务业等支出0万元,本单位无该项支出。
(16)金融支出0万元,本单位无该项支出。
(17)援助其他地区支出0万元,本单位无该项支出。
(18)自然资源海洋气象等支出0万元,本单位无该项支出。
(19)住房保障支出44.95万元,占1.3%,较年初预算数增加0万元,主要原因是严格按规定执行。
(20)粮油物资储备支出0万元,本单位无该项支出。
(21)灾害防治及应急管理支出0万元,本单位无该项支出。
(22)其他支出0万元,本单位无该项支出。
(23)债务付息支出0万元,本单位无该项支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1038.97万元。其中:人员经费865.2万元,较上年决算数减少46.45万元,减少5.1%,主要原因是减少退休人员去世抚恤金等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、退休人员健康疗养费等。公用经费173.81万元,较上年决算数增加3.97万元,增加2.3%,主要原因是增加办公设备等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计25.43万元,较年初预算数减少17.57万元,下降40.9%,主要原因是公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少18.8万元,减少42.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费19.8万元,主要用于市内因公出行、畜牧产业发展、疫病控制、春秋防检查、畜禽养殖污染防控、资源化利用、非洲猪瘟等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.2万元,下降29.3%,较上年支出数减少16.58万元,下降45.6%,主要原因是规范公务用车,严格参照公务用车规定。
公务接待费5.63万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作的接待支出及招商引资接待费用。支出较年初预算数减少9.37万元,下降62.5%,较上年支出减少2.23万元,下降28.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待94批次579人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费97.24元,车均购置费0万元,车均维护费9.9万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出173.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费、工会经费、差旅费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加3.94万元,增加2.3%,主要原因是租车费、职工差旅费、实验室购专用设备购置增加,此外部分原因是由物价上涨造成。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.69万元,较上年决算数增加0.69万元,增长69.0%,主要原因是增加对乡镇人员猪瘟防控会议培训。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.83万元,较上年决算数增加3.47万元,增长147.0%,主要原因是干部职工提高业务水平和技能,增加干部职工培训次数。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价0.5万元(含)以上通用设备7台,单价1万元(含)以上专用设备7台。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额192.7万元,其中:政府采购货物支出192.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额192.7万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额160.43万元,占政府采购支出总额的83.3%。主要用于采购春秋防物资采购、房屋维修、实验室专用设备购置、办公设备等采购。
五、预算绩效管理情况说明
目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78832028
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市彭水自治县畜牧发展中心 2019年度 单位:万元
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
3,891.44 |
一、一般公共服务支出 |
7.80 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
234.58 |
六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
137.98 |
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九、卫生健康支出 |
43.32 |
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十、节能环保支出 |
572.76 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
3,319.22 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
44.95 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
4,126.03 |
本年支出合计 |
4,126.03 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
4,126.03 |
总计 |
4,126.03 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市彭水自治县畜牧发展中心 2019年度 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
4,126.03 |
3,891.44 |
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234.58 | |
201 |
一般公共服务支出 |
7.80 |
7.80 |
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20104 |
发展与改革事务 |
7.80 |
7.80 |
|
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.80 |
7.80 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
137.99 |
137.99 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
137.99 |
137.99 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.92 |
20.92 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.92 |
74.92 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.97 |
29.97 |
|
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|
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|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.32 |
43.32 |
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
43.32 |
43.32 |
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
14.79 |
14.79 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
22.77 |
22.77 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
5.76 |
5.76 |
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211 |
节能环保支出 |
572.75 |
338.17 |
|
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|
234.58 |
21103 |
污染防治 |
269.47 |
34.89 |
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|
|
|
|
234.58 |
2110302 |
水体 |
4.93 |
|
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|
|
|
4.93 |
2110399 |
其他污染防治支出 |
264.54 |
34.89 |
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229.65 |
21104 |
自然生态保护 |
303.28 |
303.28 |
|
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2110401 |
生态保护 |
203.28 |
203.28 |
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2110499 |
其他自然生态保护支出 |
100 |
100 |
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213 |
农林水支出 |
3,319.22 |
3,319.22 |
|
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|
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21301 |
农业 |
3,222.71 |
3,222.71 |
|
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2130101 |
行政运行 |
386.24 |
386.24 |
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|
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2130102 |
一般行政管理事务 |
12 |
12 |
|
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2130104 |
事业运行 |
426.47 |
426.47 |
|
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2130108 |
病虫害控制 |
260 |
260 |
|
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2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1667 |
1667 |
|
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2130199 |
其他农业支出 |
471 |
471 |
|
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21308 |
普惠金融发展支出 |
96.51 |
96.51 |
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2130803 |
农业保险保费补贴 |
96.51 |
96.51 |
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221 |
住房保障支出 |
44.95 |
44.95 |
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22102 |
住房改革支出 |
44.95 |
44.95 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
44.95 |
44.95 |
|
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备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市彭水自治县畜牧发展中心 2019年度 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
4,126.03 |
1,038.97 |
3,087.06 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
7.8 |
|
7.8 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
7.8 |
|
7.8 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
7.8 |
|
7.8 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.92 |
20.92 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.92 |
74.92 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
43.32 |
43.32 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.32 |
43.32 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.77 |
22.77 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
572.75 |
|
572.75 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
269.47 |
|
269.47 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
264.54 |
|
264.54 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
303.28 |
|
303.28 |
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
203.28 |
|
203.28 |
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
100 |
|
100 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3,319.22 |
812.71 |
2,506.51 |
|
|
|
21301 |
农业 |
3,222.71 |
812.71 |
2,410.00 |
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
386.24 |
386.24 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
12 |
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
426.47 |
426.47 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
260 |
|
260 |
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1667 |
|
1,667 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
471 |
|
471 |
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
96.51 |
|
96.51 |
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
96.51 |
|
96.51 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.95 |
44.95 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.95 |
44.95 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.95 |
44.95 |
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市彭水自治县畜牧发展中心 2019年度 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,891.44 |
一、一般公共服务支出 |
7.8 |
7.8 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
137.98 |
137.98 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
43.32 |
43.32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
338.17 |
338.17 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,319.22 |
3,319.22 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.95 |
44.95 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3,891.44 |
本年支出合计 |
3,891.44 |
3,891.44 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
3,891.44 |
总计 |
3,891.44 |
3,891.44 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市彭水自治县畜牧发展中心 2019年度 单位:万元
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
3,891.44 |
3,891.44 |
1,038.96 |
2,852.48 |
| |
201 |
一般公共服务支出 |
|
7.8 |
7.8 |
|
7.8 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
7.8 |
7.8 |
|
7.8 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
7.8 |
7.8 |
|
7.8 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
137.99 |
137.99 |
137.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
137.99 |
137.99 |
137.99 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
20.92 |
20.92 |
20.92 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
12.18 |
12.18 |
12.18 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
74.92 |
74.92 |
74.92 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
29.97 |
29.97 |
29.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
43.32 |
43.32 |
43.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
43.32 |
43.32 |
43.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
14.79 |
14.79 |
14.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
22.77 |
22.77 |
22.77 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
5.76 |
5.76 |
5.76 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
338.17 |
338.17 |
|
338.17 |
|
21103 |
污染防治 |
|
34.89 |
34.89 |
|
34.89 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
34.89 |
34.89 |
|
34.89 |
|
21104 |
自然生态保护 |
|
303.28 |
303.28 |
|
303.28 |
|
2110401 |
生态保护 |
|
203.28 |
203.28 |
|
203.28 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
213 |
农林水支出 |
|
3,319.22 |
3,319.22 |
812.71 |
2,506.51 |
|
21301 |
农业 |
|
3,222.71 |
3,222.71 |
812.71 |
2,410.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
|
386.24 |
386.24 |
386.24 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
12 |
12 |
|
12 |
|
2130104 |
事业运行 |
|
426.47 |
426.47 |
426.47 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
260 |
260 |
|
260 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|
1,667 |
1,667 |
|
1,667 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
471 |
471 |
|
471 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
|
96.51 |
96.51 |
|
96.51 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
|
96.51 |
96.51 |
|
96.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
44.95 |
44.95 |
44.95 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
44.95 |
44.95 |
44.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
44.95 |
44.95 |
44.95 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市彭水自治县畜牧发展中心 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
821.39 |
302 |
商品和服务支出 |
170.74 |
310 |
资本性支出 |
3.07 |
30101 |
基本工资 |
240.09 |
30201 |
办公费 |
6.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.65 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.07 |
30103 |
奖金 |
12.26 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
35.86 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
200.36 |
30205 |
水费 |
1.51 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
74.92 |
30206 |
电费 |
6.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.97 |
30207 |
邮电费 |
16.11 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.56 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.76 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
14.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
44.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.73 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.89 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.77 |
30215 |
会议费 |
1.69 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.83 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.63 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
10.11 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
0.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.75 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.57 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.71 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
32.53 |
30239 |
其他交通费用 |
29.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.95 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
865.16 |
公用经费合计 |
173.81 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市彭水自治县畜牧发展中心 2019年度 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表
公开08表
公开部门:重庆市彭水自治县畜牧发展中心 2019年度 单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
173.80 |
(一)支出合计 |
43.00 |
25.43 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
173.80 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
28.00 |
19.80 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
28.00 |
19.80 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
15.00 |
5.63 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
15.00 |
5.63 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
|
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
|
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
94 |
六、政府采购支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
192.71 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
579 |
1.政府采购货物支出 |
192.71 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
192.71 |
二、会议费 |
20.00 |
1.69 |
其中:授予小微企业合同金额 |
160.43 |
三、培训费 |
2.52 |
5.83 |
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备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
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