一、部门基本情况   (一)职能职责。1.负责贯彻执行煤矿安全生产和煤炭工业的方针、政策、法律、法规、规章、标准及规程,起草全县煤炭行业的政策措施,按程序报请批准后组织实施和监督检查。2.负责研究和拟定全县煤炭行业发展战略规划,编制煤炭工业中长期发展规划、安全生产规划、产业结构和产品结构调整规划,并组织实施。负责整顿和规范煤炭市场经营秩序,保证全县工农..."> 彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年部门决算情况说明 - 彭水苗族土家族自治县人民政府
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  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2019-09-20
  • 发布日期
  • 2019-09-20
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  • 彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2018年部门决算情况说明
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重庆市彭水自治县煤炭工业管理局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。1.负责贯彻执行煤矿安全生产和煤炭工业的方针、政策、法律、法规、规章、标准及规程,起草全县煤炭行业的政策措施,按程序报请批准后组织实施和监督检查。2.负责研究和拟定全县煤炭行业发展战略规划,编制煤炭工业中长期发展规划、安全生产规划、产业结构和产品结构调整规划,并组织实施。负责整顿和规范煤炭市场经营秩序,保证全县工农业生产和人民生活用煤需要,维护煤炭市场公平竞争;监督落实煤矿安全生产责任制;对地方煤矿企业安全生产进行日常性的监督检查,对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。3.负责地方煤矿新建、改建、扩建项目的初审工作,配合相关部门做好立项审查和对国家或各种投资主体新建的煤炭项目进行工程质量验收的组织工作。4.负责组织煤矿安全生产专项整治,监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查。5.依法组织、协调全县地方煤矿事故的应急救援工作。6.参与地方煤矿事故的调查处理,依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井。7组织开展煤炭行业生产经营单位(包括煤矿建设项目施工单位)的安全培训工作,对煤矿和煤矿建设项目施工单位职工培训进行监督检查。8.负责地方煤矿《煤炭生产许可证》、《煤炭经营许可证》、《煤矿安全生产许可证》、《煤矿矿长安全资格证》及特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)的申报、发证、年检工作;负责煤矿上岗证的发放和管理工作,为全县地方煤炭生产经营企业提供指导和服务。9.负责煤炭行业科技进步、对外交流、专业技术职称评定的初审、申报工作。10.负责全县煤炭行业经济、技术、市场信息的采集、分析和发布;负责全县地方煤炭行业的统计工作。11.负责全县煤矿的产量、瓦斯等数据监控;负责编制煤炭产品结构调整规划,并组织设施;负责全县工农业生产和人民生活用煤的调配;负责行业规费收取和使用的监督检查,督促企业解缴各种税费;负责煤炭行业网络建设管理;负责瓦斯监控系统、计量系统、人员定位系统、视频监控系统的维护,督促煤矿企业将瓦斯和计量系统安装到位,并正常使用。12.根据有关部门委托,做好煤炭行业各种规费的收取、解缴工作。13.负责指导产煤乡镇的煤矿安全监管和行业管理工作。14.承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。彭水县煤管局是县政府直属机构,有6个内设科室,含煤管局机关、煤炭远程监控中心2个预算单位。煤管局编制18人,实有14人,煤炭信息调度中心编制8人,实有5人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1214.28万元,支出总计5414.28万元。收支较上年决算数减少5738.3万元、下降105.98%,主要原因是兑付煤矿关闭奖补资金减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合1214.28万元,较上年决算减少5738.3万元,主要原因是兑付煤矿关闭奖补资金减少。其中:财政拨款收入1214.28万元,占100%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5414.28万元,较上年决算数减少5738.3万元,主要原因是兑付煤矿关闭奖补资金减少。其中:基本支出424.28万元,占7.83%;项目支出4990万元,占92.17%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少4200万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度收入合计1214.28万元,较上年决算减少5738.3万元,下降82.53%,主要原因是兑付煤矿关闭奖补资金减少。较年初预算数增加790万元,增长186.20%。主要原因是增加煤矿关闭奖补资金。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5414.28万元,较上年决算数减少1538.3万元,下降22.13%,主要原因是兑付煤矿关闭奖补资金减少。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少4200万元。

4.比较情况本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出38.12万元,占3.14%,较年初预算数减少4.63万元。

(2)医疗卫生与计划生育支出14.61万元,占1.20%,较年初预算数减少1.41。

(3)住房保障支出16.34万元,占1.35%,较年初预算数减少1.98万元。

(4)资源勘探信息等支出355.22万元,占29.25%,较年初预算增加26.12万元。

(5)节能环保支出790万元,占65.06%,较年初预算数增加790万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出424.28万元。其中:人员经费317.76万元,较上年决算数增加42.14万元,增长15.29%,主要原因是人员工资、津补贴增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,其他工资福利费等。公用经费106.52万元,较上年决算数增加4.56万元,增长4.47%,主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、水电费,邮电费,差旅费,公务接待费,公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9万元,较年初预算数减少24.2万元,下降72.89%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,一是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算保持一致。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算保持一致。

公务车运行维护费8.05万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少15.15万元,下降65.30%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少9.36万元,下降53.76%。

公务接待费0.94万元,主要用于接待上级主管部门到我单位调研与检查指导工作,各区县统计部门之间业务交流与学习,以及接待各乡镇统计业务人员所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.06万元,下降90.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待36批次145人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 65元,车均购置费0万元,车均维护费4.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出106.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、接待费、水电费、其他交通费、差旅费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加4.56万元,增长4.47%,主要原因是物价上涨和差旅费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.99万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购监控电视。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写,有疑问请联系绩效中心

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对1个项目及煤矿关闭资金开展了绩效自评,涉及资金4990万元。从评价情况来看,项目的开展根据安排,绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成,未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行,资金使用严格把关;整个项目的运行完全按照我局内部管理制度以及市、县政府,财政的有关规定执行,在业务开展中,严格人员作风,单位内部不定期进行抽查,不存在违法违规问题。项目的实施总体保障了煤矿的安全稳定退出。项目实施达到了逾期目标,完成了预定任务。且项目资金严格按照财务管理规定执行,拨付及时,使用科目合理,程序合法,确保了项目的顺利完成。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

座机:023-78492738

邮箱:214500177@qq.com


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2018年度  金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

1,214.28

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.12

九、医疗卫生与计划生育支出

14.61

十、节能环保支出

4,990.00

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

355.22

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1,214.28

本年支出合计

5,414.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

4,200.00

年末结转和结余

合计

5,414.28

合计

5,414.28

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

  


收入决算表

公开02

部门:重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2018年度  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)



合计

1,214.28

1,214.28


208

社会保障和就业支出

38.12

38.12


20805

行政事业单位离退休

38.12

38.12


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.23

27.23


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.89

10.89


210

医疗卫生与计划生育支出

14.61

14.61


21011

行政事业单位医疗

14.61

14.61


2101101

行政单位医疗

8.64

8.64


2101102

事业单位医疗

3.73

3.73


2101103

公务员医疗补助

2.24

2.24

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211

节能环保支出

790.00

790.00


21110

能源节约利用

790.00

790.00


2111001

能源节约利用

790.00

790.00


215

资源勘探信息等支出

355.22

355.22


21501

资源勘探开发

355.22

355.22


2150101

行政运行

272.66

272.66


2150199

其他资源勘探业支出

82.56

82.56


221

住房保障支出

16.34

16.34


22102

住房改革支出

16.34

16.34


2210201

住房公积金

16.34

16.34


备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表

公开03

部门:重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2018年度  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)




合计

5,414.28

424.28

4,990.00


208

社会保障和就业支出

38.12

38.12


20805

行政事业单位离退休

38.12

38.12


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.23

27.23


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


10.89


210

医疗卫生与计划生育支出

14.61

14.61


21011

行政事业单位医疗

14.61

14.61


2101101

行政单位医疗

8.64

8.64


2101102

事业单位医疗

3.73

3.73


2101103

公务员医疗补助

2.24

2.24


211

节能环保支出

4,990.00

4,990.00


21110

能源节约利用

4,990.00

4,990.00


2111001

能源节约利用

4,990.00

4,990.00


215

资源勘探信息等支出

355.22

355.22


21501

资源勘探开发

355.22

355.22


2150101

行政运行

272.66

272.66


2150199

其他资源勘探业支出

82.56

82.56


221

住房保障支出

16.34

16.34


22102

住房改革支出

16.34

16.34


2210201

住房公积金

16.34

16.34


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2018年度  金额单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,214.28

一、一般公共服务支出

,

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

38.12

38.12

九、医疗卫生与计划生育支出

14.61

14.61

十、节能环保支出

4,990.00

4,990.00

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

355.22

355.22

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.34

16.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1,214.28

本年支出合计

5,414.28

5,414.28

年初财政拨款结转和结余

4,200.00

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

4,200.00

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

合计

5,414.28

合计

5,414.28

5,414.28

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2018年度  金额单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,414.28

424.28

4,990.00

208

社会保障和就业支出

38.12

38.12

20805

行政事业单位离退休

38.12

38.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.23

27.23

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.89

10.89

210

医疗卫生与计划生育支出

14.61

14.61

21011

行政事业单位医疗

14.61

14.61

2101101

行政单位医疗

8.64

8.64

2101102

事业单位医疗

3.73

3.73

2101103

公务员医疗补助

2.24

2.24

211

节能环保支出

4,990.00

4,990.00

21110

能源节约利用

4,990.00

4,990.00

2111001

能源节约利用

4,990.00

4,990.00

215

资源勘探信息等支出

355.22

355.22

21501

资源勘探开发

355.22

355.22

2150101

行政运行

272.66

272.66

2150199

其他资源勘探业支出

82.56

82.56

221

住房保障支出

16.34

16.34

22102

住房改革支出

16.34

16.34

2210201

住房公积金

16.34

16.34

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2018年度  金额单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

317.76

302

106.52

310

资本性支出



30101

基本工资

93.10

30201

办公费

4.30

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

57.83

30202

印刷费

31002

办公设备购置


30103

奖金

52.37

30203

咨询费

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

8.34

30205

水费

0.14

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

27.23

30206

电费

2.04

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

10.89

30207

邮电费

3.70

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

13.61

30208

取暖费

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

2.24

30209

物业管理费

0.57

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.45

30211

差旅费

20.04

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

16.34

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

30213

维修(护)费

5.74

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

32.37

30214

租赁费

0.19

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

0.39

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

30216

培训费

8.74

31022

无形资产购置


30302

退休费

30217

公务接待费

0.94

31099

其他资本性支出


30303


30218

专用材料费

312

对企业补助


30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入


30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

30226

劳务费

10.91

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴


30308

助学金

30228

工会经费

2.99

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.05

39906

赠与


30399

其他个人和家庭的补助支出

,

30239

其他交通费用

15.48

39907

国家赔偿费用支出


30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30299

其他商品和服务支出

22.28

39999

其他支出


307

债务利息及费用支出


30701

国内债务付息


30702

国外债务付息


30703

国内债务发行费用


30704

国外债务发行费用


人员经费合计

317.76

公用经费合计

106.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  

  

  


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2018年度  金额单位:万元

  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计







备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


  


部门决算相关信息统计表

公开08

部门:重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2018年度  金额单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

二、机关运行经费

106.52

(一)支出合计

33.20

9.00

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

106.52

2.公务用车购置及运行维护费

23.20

8.05

1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况

2)公务用车运行维护费

23.20

8.05

(一)车辆数合计(辆)

2

3.公务接待费

10.00

0.94

1.副部(省)级及以上领导用车

1)国内接待费

10.00

0.94

2.主要领导干部用车

其中:外事接待费

3.机要通信用车

2)国(境)外接待费

4.应急保障用车

2

(二)相关统计数

5.执法执勤用车

1.因公出国(境)团组数(个)

6.特种专业技术用车

2.因公出国(境)人次数(人)

7.离退休干部用车

3.公务用车购置数(辆)

8.其他用车

4.公务用车保有量(辆)

2

5.国内公务接待批次(个)

36

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

其中:外事接待批次(个)

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

6.国内公务接待人次(人)

145

其中:外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

备注:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。