• 索引号
  • 1150024300915046XQ/2025-00003
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县审计局
  • 成文日期
  • 2025-03-28
  • 发布日期
  • 2025-03-28
  • 标题
  • 彭水苗族土家族自治县审计局(本级)2025年单位预算情况说明
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彭水苗族土家族自治县审计局(本级)

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设。

2. 负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

3. 负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算(草案)编制情况进行审计监督;对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督;对财政收支有关事项进行专项审计调查。

4. 负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督;对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

5. 负责对县属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督;对国有企业有关事项进行专项审计调查;承担国有企业监事会的职责。

6. 负责对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督,开展重大项目稽查。

7. 根据干部管理权限,负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督;对领导干部实行自然资源资产、污染防治和生态保护与修复离任审计。

8. 负责对县级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督;受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

9. 依法检查审计决定执行情况,督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

10. 指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11. 承担上级审计机关和县人民政府交办的其他事项

(二)单位构成

彭水苗族土家族自治县审计局属重庆市审计局独立核算三级预算单位,内设办公室(秘书科)、经济责任审计科、财政审计科、投资审计科、法规审理科、整改督查和内审管理科6个职能科室。行政编制10名,2024年底在职职工8人,其中行政8人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数292.35万元,其中:一般公共预算拨款292.35万元政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较2024增加24.14万元,主要是一般公共预算拨款增加24.14万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数292.35万元,其中:一般公共服务支出预算201.73万元,教育支出预算0.42万元,社会保障和就业支出预算63.49万元,卫生健康支出预算13.43万元,住房保障支出预算13.29万元;支出预算较2024增加24.14万元,主要是基本支出预算增加24.14万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入292.35万元,一般公共预算财政拨款支出292.35万元,2024增加24.14万元其中:基本支出292.35万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障退休人员补助,保障单位正常运转的各项商品服务支出,比2024增加12.22万元,主要原因是单位在编人员的增减变动导致人员经费和公用经费增加;项目支出38万元,主要用于保审计项目开展遗属人员生活补助等重点工作2024增加11.92万元,主要原因是全市审计机关严格按照零基预算原则,结合审计项目实际工作量和需求,优化资源配置,对项目预算进行了调整

彭水苗族土家族自治县审计局(本级)2025使用政府性基金预算拨款安排的支出与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算5.50万元,比2024增加2万元。其中:因公出国(境)费用0万元2024年持平公务接待费1万元2024增加1万元主要原因是疫情后恢复正常的公务交流,新增公务接待计划公务用车运行维护费4.50万元2024增加1万元,主要原因是疫情后线下会议、培训增多,车辆使用频率增加公务用车购置费预算0万元2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费51.66万元,比上年增加2.53万元,主要原因新招录人员导致公用经费综合定额支出增加主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款38万元。

(四)国有资产占有使用情况。202412月,本单位共有车辆1辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中业务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三)事业收入(不含教育收费):指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入:指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

(八)上年结转结余资金:包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执行或因故未执行,下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人:古钰     联系方式:023-78843502

表一






单位收支总体情况表




单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级) 单位:万元
2025年收入 2025年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 292.35 合计 292.35
一般公共预算资金 292.35 一般公共服务支出 201.73
政府性基金预算资金
教育支出 0.42
国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 63.49
财政专户管理资金
卫生健康支出 13.43
事业收入资金
住房保障支出 13.29
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总计可能略有差异,下同。

表二





















单位收入总体情况表












单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级)




单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 292.35 292.35







201 一般公共服务支出 201.73 201.73







20108 审计事务 201.73 201.73







2010801 行政运行 163.73 163.73







2010804 审计业务 38.00 38.00







205 教育支出 0.42 0.42







20508 进修及培训 0.42 0.42







2050803 培训支出 0.42 0.42







208 社会保障和就业支出 63.49 63.49







20805 行政事业单位养老支出 63.49 63.49







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.41 15.41







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.70 7.70







2080599 其他行政事业单位养老支出 40.38 40.38







210 卫生健康支出 13.43 13.43







21011 行政事业单位医疗 13.43 13.43







2101101 行政单位医疗 9.15 9.15







2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.28 4.28







221 住房保障支出 13.29 13.29







22102 住房改革支出 13.29 13.29







2210201 住房公积金 13.29 13.29







单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级)
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 292.35 254.35 38.00
201 一般公共服务支出 201.73 163.73 38.00
20108 审计事务 201.73 163.73 38.00
2010801 行政运行 163.73 163.73
2010804 审计业务 38.00
38.00
205 教育支出 0.42 0.42
20508 进修及培训 0.42 0.42
2050803 培训支出 0.42 0.42
208 社会保障和就业支出 63.49 63.49
20805 行政事业单位养老支出 63.49 63.49
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.41 15.41
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.70 7.70
2080599 其他行政事业单位养老支出 40.38 40.38
210 卫生健康支出 13.43 13.43
21011 行政事业单位医疗 13.43 13.43
2101101 行政单位医疗 9.15 9.15
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.28 4.28
221 住房保障支出 13.29 13.29
22102 住房改革支出 13.29 13.29
2210201 住房公积金 13.29 13.29

表四












财政拨款收支总体情况表
单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级)

单位:万元
2025年收入 2025年支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 292.35 一、本年支出 292.35 292.35

一般公共预算资金 292.35 一般公共服务支出 201.73 201.73

政府性基金预算资金
教育支出 0.42 0.42

国有资本经营预算资金
社会保障和就业支出 63.49 63.49



卫生健康支出 13.43 13.43



住房保障支出 13.29 13.29








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 292.35 支出合计 292.35 292.35

表五








一般公共预算支出情况表





单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级)
单位:万元
功能分类科目 2025年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 292.35 254.35 38.00
201 一般公共服务支出 201.73 163.73 38.00
20108 审计事务 201.73 163.73 38.00
2010801 行政运行 163.73 163.73
2010804 审计业务 38.00
38.00
205 教育支出 0.42 0.42
20508 进修及培训 0.42 0.42
2050803 培训支出 0.42 0.42
208 社会保障和就业支出 63.49 63.49
20805 行政事业单位养老支出 63.49 63.49
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.41 15.41
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.70 7.70
2080599 其他行政事业单位养老支出 40.38 40.38
210 卫生健康支出 13.43 13.43
21011 行政事业单位医疗 13.43 13.43
2101101 行政单位医疗 9.15 9.15
2101199 其他行政事业单位医疗支出 4.28 4.28
221 住房保障支出 13.29 13.29
22102 住房改革支出 13.29 13.29
2210201 住房公积金 13.29 13.29

表六








一般公共预算基本支出情况表





单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级)
单位:万元
经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 公用经费
合计 254.35 202.21 52.14
301 工资福利支出 159.31 159.31
30101 基本工资 31.16 31.16
30102 津贴补贴 30.97 30.97
3010201 规范性津补贴 23.47 23.47
3010202 其他津补贴 7.50 7.50
30103 奖金 48.63 48.63
3010301 公务员基础绩效奖 31.56 31.56
3010302 公务员年度考核奖 14.47 14.47
3010303 年终一次性奖金 2.60 2.60
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.41 15.41
30109 职业年金缴费 7.70 7.70
30110 职工基本医疗保险缴费 9.15 9.15
30112 其他社会保障缴费 0.77 0.77
30113 住房公积金 13.29 13.29
30114 医疗费 1.28 1.28
30199 其他工资福利支出 0.96 0.96
302 商品和服务支出 52.14
52.14
30201 办公费 1.80
1.80
30205 水费 0.40
0.40
30206 电费 2.05
2.05
30207 邮电费 2.81
2.81
30209 物业管理费 1.67
1.67
30211 差旅费 1.13
1.13
30216 培训费 1.39
1.39
30217 公务接待费 1.00
1.00
30228 工会经费 16.29
16.29
30229 福利费 1.94
1.94
30231 公务用车运行维护费 4.50
4.50
30239 其他交通费用 7.08
7.08
30299 其他商品和服务支出 10.08
10.08
303 对个人和家庭的补助 42.90 42.90
30305 生活补助 39.90 39.90
30307 医疗费补助 3.00 3.00

表七








政府性基金预算支出情况表





单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级)
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故此表无数据。)

表八




财政拨款“三公”经费支出情况表
单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级)
单位:万元
2025年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.50
4.50
4.50 1.00

表九





















政府采购预算明细表












单位名称:彭水苗族土家族自治县审计局(本级)




单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计





















(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。)