• 索引号
  • 115002430091537831/2026-00001
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 彭水县太原镇
  • 成文日期
  • 2026-03-11
  • 发布日期
  • 2026-03-11
  • 标题
  • 重庆市彭水苗族土家族自治县太原镇人民政府2026年部门预算情况说明
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重庆市彭水苗族土家族自治县太原镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.加强基层党的建设。

2.促进经济社会发展。

3.强化公共服务职能。

4.推进基层社会治理。

5.维护社会安全稳定。

6.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市彭水苗族土家族自治县太原镇人民政府单位内设5  个机构,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室,下属5个二级预算单位,分别是便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数14145754元,其中:一般公共预算拨款10522767元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,上年结转结余3622986元。收入较2025减少461190元,主要是一般公共预算拨款减少55448上年结转结余减少405742元。

(二)支出预算:2026年年初预算数14145754元,其中:一般公共服务支出预算6543789元,文化旅游体育与传媒支出预算340508,社会保障和就业支出预算1626307元,卫生健康支出预算371496元,城乡社区支出预算796260元,农林水支出预算3946618元,资源勘探工业信息等支出63769元,住房保障支出预算457008元。支出预算较2025减少461190元,主要是基本支出预算减少53748元,项目支出预算减少407442元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入10522767元,一般公共预算财政拨款支出10522767元,比2025减少55448元。其中:基本支出8731107元,比2025年减少53748元,主要原因是人员经费和公用经费减少等,主要用于保障本级和下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5414646元,比2025减少407442元,主要原因是上年财政拨款结转结余减少等,主要用于乡村振兴建设、村(居)民委机构运行和村(社区)干部报酬、基本公共服务、城镇管理等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0元,政府性基金预算支出0元,比2025年减少23314元,主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少23314,主要用于农村基础设施建设支出

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算90000元,比2025年减少800元。其中:因公出国(境)费用0元,比2025年减少或增加0元,主要原因是本单位当年无因公出国(境)安排;公务接待费0.00元,比2025年减少800元,主要原因是进一步严格执行中央八项规定,牢固树立过紧日子思想,厉行节约;公务用车运行维护费90000元,比2025年减少或增加0元,主要原因是本单位当年公务用车情况与上年相同;公务用车购置费0元,比2025年减少或增加0元;主要原因是本单位当年无车辆购置计划

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1624903元,比上年减少191041元,主要原因为厉行节约,节省开支,减少公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算拨款政府采购0元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1791660元。

(四)国有资产占有使用情况。202512月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:董小勇;联系方式:13658253588