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  • 发布机构
  • 彭水县大同镇
  • 成文日期
  • 2025-12-03
  • 发布日期
  • 2025-12-03
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  • 重庆市彭水自治县大同镇人民政府2024年度部门决算情况说明
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重庆市彭水苗族土家族自治县大同镇

2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

大同镇党委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实,聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能,构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。

(一)职能职责

1.加强基层党的建设。加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,推动全面从严治党向基层延伸。2.促进经济社会发展。编制和组织实施辖区经济社会发展规划和年度计划,促进产业结构调整和转型升级,做好产业发展、辖区企业、投融资环境、人才、创业创新等优化服务工作。积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。指导农村经济发展,实施乡村振兴战略,推进农业结构调整,因地制宜发展生态特色产业,全面推进乡村振兴,促进经济增长方式转变和村(居)民增收。加强村镇规划建设、基础设施建设、生态环境保护、自然资源管理,改善群众生产生活环境。3.强化公共服务职能。积极推进基本公共服务均等化,创新公共服务供给方式,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。优化卫生健康、文化、体育、教育、养老服务等公共服务,落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。4.推进基层社会治理。加强党对基层治理的全面领导,完善党领导下的基层社会治理体系。健全基层自治制度,推进基层民主制度建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,提高自治整体水平,动员指导各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与基层社会治理,组织和引导辖区单位履行社会责任,整合各种社会力量服务经济社会发展。做实做强党建引领的基层共治基本网格单元,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。5.维护社会安全稳定。统筹平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等工作。强化民主法制宣传教育,畅通群众诉求渠道,化解各类矛盾纠纷,处理突发性、群体性事件,维护社会秩序稳定。抓好网络安全和数据安全工作。加强安全生产和食品药品安全监管,负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平。6.完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

大同镇统筹设置内设机构5个。

1.基层治理综合指挥室

负责统一部署一体化治理智治平台,承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责数字重庆、机关日常政务、文秘、党内法规制度建设、督查、档案、保密和后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

2.党的建设办公室

承担党的建设、党风廉政、宣传、社会工作、改革、组织人事、机构编制、民主法治、意识形态、统一战线、民族宗教等工作。负责人大、政协及群团日常工作。完成党委、政府交办的其他任务。

3.经济发展办公室

承担经济发展、村镇规划建设、自然资源管理、农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境、农业农村、乡村振兴、林权管理、水利建设与管理、财政管理、经济社会统计等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

4.民生服务办公室

承担民政、卫生健康、教育、文化、体育、劳动就业、社会保障、医疗保障、退役军人服务、老龄、旅游、广播电视等工作,推动社会事业发展,落实社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。完成党委、政府交办的其他任务。

5.平安法治办公室

承担平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、人民武装、公共安全及安全生产监管等工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2478.27万元,支出总计2478.27万元。收支较上年决算数增加509.97万元,增长20%,主要原因是农林水事务支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2478.27万元,较上年决算数增加509.97万元,增长20%,主要原因是农林水事务支出增加。其中:财政拨款收入2478.27万元,占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计2478.27万元,较上年决算数增加509.97万元,增长20%,主要原因是农林水事务支出增加。其中:基本支出1010.64万元,占41%;项目支出1467.63万元,占59%.

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,较上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2478.27万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加509.97万元,增长20%。主要原因是农林水事务支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2478.27万元,较上年决算数增加509.97万元,增长20%,主要原因是农林水事务支出增加。较年初预算数增加1449.58万元,增长141%。主要原因是县级部门追加乡村振兴项目预算支出。此外,年初财政拨款结转和结余60.66万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2478.27万元,较上年决算数增加509.97万元,增长20%,主要原因是农林水事务支出增加。较年初预算数增加1449.58万元,增长141%。主要原因是县级部门追加工程项目预算支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出498.09万元,占20%,较年初预算数增加62.27万元,增长14.3%,主要原因是人员增加、工资调资及日常经费支出增加。

(2)公共安全支出7.96万元,占0.3%,较年初预算数增加7.96万元,增长100%,主要原因是年度中追加预算。

(3)文化旅游体育与传媒支出50.96万元,占2%,较年初预算数增加19万元,增长59%,主要原因是人员调动、正常调资等支出。

(4)社会保障与就业支出185.73万元,占7.5%,较年初预算数增加3.42万元,增长2%,主要原因是人员调动、缴费基数调整导致支出增加。

(5)卫生健康支出33.13万元,占1.3%,较年初预算数减少0.83万元,减少2%,主要原因是正常运行及工资调资等

(6)城乡社区支出48.89万元,占2%,较年初预算数增加0万元。

(7)农林水支出1611.25万元,占65%,较年初预算数增加1357.47万元,增长535%,主要原因是县级部门安排乡村振兴项目追加资金。

(8)住房保障支出42.26万元,占1.7%,较年初预算数增加0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.64万元。其中:人员经费750.52万元,较上年决算数增加24.57万元,增长3%,主要原因是正常调资等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。公用经费260.12万元,较上年决算数增加23.32万元,增加9.8%,主要原因是韸科目数据调整形成数据增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆运行燃油维修、其他交通费、其他商品服务等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.41万元,较年初预算数减少8.95万元,下降57%,主要原因是加强管理、严控支出、本单位无公务接待支出。较上年支出数增加0.61万元,增加10%,主要原因是车辆老化运行维护费用增加等。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费6.41万元,主要用于公务车燃油和维护。费用支出较年初预算数减少2.59万元,下降29%,主要原因是有效管理,节约开支。较上年支出数增加0.61万元,增加10%,主要原因是车辆老化运行维护费用增加等。

公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,车均购置费0万元,车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.5万元,较上年决算数减少1.7万元,减少53%,主要原因是人代会及政府相关工作会议支出减少。本年度培训费支出3.82万元,较上年决算数增加0.03万元,增长0.8%,主要原因是参加县级部门组织的培训支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出222万元,主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆运行燃油维修、其他交通费、其他商品服务等。机关运行经费较上年决算数增加42.2万元,增加23%,主要原因是决算科目数据录入调整形成增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:丁朝兴023-78470018