• 索引号
  • 11500243009150363J/2020-00156
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2020-10-27
  • 发布日期
  • 2020-10-27
  • 标题
  • 重庆市彭水自治县靛水街道办事处2019年度部门决算情况说明
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重庆市彭水自治县靛水街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规,开展街道社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作,负责街道辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.发展街道和村级经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、村级经济发展。

3.按照职责范围,做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.指导和帮助辖区企事业单位、村(社区)党组织及村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥自身作用。

5.负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责本街道干部的任免、教育、培养、考核和监督工作;负责村(居)民委员会工作人员的教育和管理。

7.维护辖区安全稳定,做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

8.领导工会、共青团、妇联等群众组织,支持其按各自章程开展工作;做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

9.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.党政办公室。承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、机构编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等工作职责,承办政协工作的具体事务,负责辖区内应急管理工作。

2.人大常委会办公室。承担街道人大工作,处理街道人大工委日常事务。

3.社会事务办公室(民政办公室、人口和计划生育办公室)。承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、社区建设和管理等工作职责。

4.财政办公室。承担财政收支、预决算、财务管理等工作职责。

5.社会管理综合治理委员会办公室(安全生产监督管理办公室)。承担法治建设、人民调解、信访、社会治安管理、公共应急事件、救灾抢险、食品卫生监管、森林防火、安全生产监督管理等工作职责。

6.城市建设管理办公室。承担辖区内环境卫生、绿化美化工作,开展爱国卫生运动,配合县级有关部门搞好辖区城市管理综合执法,配合县环境保护部门做好环境保护工作,协同建设主管部门做好辖区建设,监督施工单位依法施工,承担辖区内的物业管理指导和监督检查等工作。

7.经济发展办公室(统计办公室、移民办公室)。承担经济发展规划社会经济统计、扶贫开发、农村经营管理等职责;承担移民的搬迁、安置、后期扶持和移民资金管理等工作。

8.农业服务中心。承担辖区内农技、农机、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治等职责。负责辖区内农产品监督管理工作。

9.林业站。承担宣传、贯彻党和国家有关林业建设的方针政策、法律法规的职责;参与制定本乡镇林业发展规划,负责组织实施辖区内造林绿化工作;负责辖区内森林、湿地和野生动植物资源的保护和管理,依法查处破坏森林资源案件,协助调处山林权属纠纷;推广林业科学技术。

10.文化服务中心。承担辖区内文化体育阵地建设、组织开展文化体育活动等职责,开展文化体育方面的其他服务工作。

11.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业再就业以及农村富余劳动力转移职责,受社会保险经办机构的委托,负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等事务,负责辖区内劳动关系协调处理,受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3551.08万元,支出总计3551.08万元。收支较上年决算数减少496.76万元、下降12.3%,主要原因是项目投资较上年减少。

2.收入情况。2019年度收入合计3551.08万元,较上年决算数减少496.76万元,下降12.3%,主要原因是项目投资较上年减少。其中:财政拨款收入3551.08万元,占100.0%

3.支出情况。2019年度支出合计3551.08万元,较上年决算数减少496.76万元,下降12.3%,主要原因是项目投资较上年减少。其中:基本支出2325.17万元,占65.5%;项目支出1225.91万元,占34.5%

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3551.08万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少160.03万元,下降4.3%。主要原因是项目投资减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3523.08万元,较上年决算数减少188.03万元,下降5.1%。主要原因是项目投资减少。较年初预算数增加922.36万元,增长35.5%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算768.29万元,追加网格员经费35.95万元,劝导员经费4万元,人员工资及民政定补调标114.12万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3523.08万元,较上年决算数减少188.03万元,下降5.1%。主要原因是项目投资减少。较年初预算数增加922.36万元,增长35.5%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算768.29万元,追加网格员经费35.95万元,劝导员经费4万元,人员工资及民政定补调标114.12万元。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1233.36万元,占35.0%,较年初预算数增加292.81万元,增长31.1%,主要原因是人员工资及目标绩效调标。

2)本单位无外交支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

3)国防支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

4)公共安全支出39.95万元,占1.1%,较年初预算数增加39.95万元,主要原因是年中追加网格员工资及劝导员工资。

5)教育支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

6)科学技术支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

7)文化旅游体育与传媒支出32.32万元,占0.9%,较年初预算数减少1.74万元,下降5.1%,主要原因是厉行勤俭节约。

8)社会保障与就业支出770.39万元,占21.9%,较年初预算数增加19.08万元,增长2.5%,主要原因是民政定补调标。

9)卫生健康支出88.79万元,占2.5%,较年初预算数减少11.09万元,下降11.1%,主要原因是年中有退休及调出人员。

10)节能环保支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

11)城乡社区支出86.9万元,占2.5%,较年初预算数减少143.97万元,下降62.4%,主要原因是城乡社区人员减少。

12)农林水支出1111.77万元,占31.6%,较年初预算数增加725.24万元,增长187.6%,主要原因是年中追加基础设施项目预算。

13)交通运输支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

14)资源勘探信息等支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

15)商业服务业等支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

16)金融支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

17)援助其他地区支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

18)自然资源海洋气象等支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

19)住房保障支出68.67万元,占2.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

20)粮油物资储备支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%

21)灾害防治及应急管理支出90.94万元,占2.6%,较年初预算数增加6.44万元,增长7.6%,主要原因是目标绩效调标。

22)其他支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少4.35万元,下降100.0%,主要原因是无其他支出。

23)债务付息支出0万元,占0.0%,较年初预算数增加0

元,增长0.0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2325.17万元。其中:人员经费1854.24万元,较上年决算数增加378.52万元,增长25.7%,主要原因是人员工资及目标绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效、公务员平时考核等。公用经费470.94万元,较上年决算数增加60.74万元,增长14.8%,主要原因是差旅费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水电费、物业管理费、差旅费、劳务费,公车运行费,其他交通费,办公设备购置费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入28

元,较上年决算数增加28万元,主要原因是年中追加预算长岩广场建设资金。本年支出28万元,较上年决算数增加28万元,主要原因是年中追加预算长岩广场建设资金。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.82万元,较年初预算数减少20.18万元,下降57.7%,主要原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约。较上年支出数减少3.28万元,下降18.1%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元,增长0.0%

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%

公务车运行维护费14.82万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.18万元,下降25.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.1万元,下降0.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少15万元,下降100.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.18万元,下降100.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0

元,车均购置费0万元,车均维护费4.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出349.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费水电费、物业管理费、差旅费、劳务费,公车运行费,其他交通费,办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少36.96万元,下降9.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.22万元,较上年决算数增加0.75万元,增长13.7%,主要原因是脱贫工作会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.81万元,较上年决算数增加0.38万元,增长15.6%,主要原因是培训人员增多。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.43万元,其中:政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额3.43万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

目前,县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案,待绩效评价工作开展结束后,按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78892001

收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市彭水自治县靛水街道办事处                                                                 单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

3,551.08

一、一般公共服务支出

1,233.36

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出

39.95

五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

32.32



八、社会保障和就业支出

770.39



九、卫生健康支出

88.79



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

114.90



十二、农林水支出

1,111.77



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

68.67



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出

90.94



二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

3,551.08

本年支出合计

3,551.08

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

3,551.08

总计

3,551.08

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表

公开02

公开部门:重庆市彭水自治县靛水街道办事处                                                                 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,551.08

3,551.08







201

一般公共服务支出

1,233.35

1,233.35







20101

人大事务

33.90

33.90







2010101

行政运行

29.90

29.90







2010104

人大会议

4.00

4.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

789.54

789.54







2010301

行政运行

771.58

771.58







2010302

一般行政管理事务

14.96

14.96







2010308

信访事务

3.00

3.00







20106

财政事务

36.56

36.56







2010601

行政运行

36.56

36.56







20111

纪检监察事务

28.38

28.38







2011101

行政运行

25.38

25.38







2011102

一般行政管理事务

3.00

3.00







20129

群众团体事务

4.30

4.30







2012901

行政运行

4.30

4.30







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.95

24.95







2013101

行政运行

24.95

24.95







20132

组织事务

55.15

55.15







2013201

行政运行

55.15

55.15







20133

宣传事务

18.55

18.55







2013301

行政运行

18.55

18.55







20134

统战事务

17.01

17.01







2013401

行政运行

17.01

17.01







20136

其他共产党事务支出

16.18

16.18







2013601

行政运行

16.18

16.18







20138

市场监督管理事务

8.07

8.07







2013899

其他市场监督管理事务

8.07

8.07







20199

其他一般公共服务支出

200.76

200.76







2019999

其他一般公共服务支出

200.76

200.76







204

公共安全支出

39.95

39.95







20499

其他公共安全支出

39.95

39.95







2049901

其他公共安全支出

39.95

39.95







207

文化旅游体育与传媒支出

32.32

32.32







20701

文化和旅游

32.32

32.32







2070109

群众文化

32.32

32.32







208

社会保障和就业支出

770.39

770.39







20801

人力资源和社会保障管理事务

191.04

191.04







2080109

社会保险经办机构

191.04

191.04







20805

行政事业单位离退休

233.40

233.40







2080501

归口管理的行政单位离退休

40.54

40.54







2080502

事业单位离退休

25.59

25.59







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.38

116.38







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.78

45.78







2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.11

5.11







20808

抚恤

145.65

145.65







2080801

死亡抚恤

30.88

30.88







2080802

伤残抚恤

5.49

5.49







2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

89.64

89.64







2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

19.64

19.64







20810

社会福利

8.77

8.77







2081001

儿童福利

8.77

8.77







20821

特困人员救助供养

189.16

189.16







2082101

城市特困人员救助供养支出

189.16

189.16







20825

其他生活救助

2.08

2.08







2082502

其他农村生活救助

2.08

2.08







20899

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29







2089901

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29







210

卫生健康支出

88.79

88.79







21001

卫生健康管理事务

17.91

17.91







2100101

行政运行

17.91

17.91







21011

行政事业单位医疗

70.88

70.88







2101101

行政单位医疗

32.18

32.18







2101102

事业单位医疗

27.14

27.14







2101103

公务员医疗补助

11.56

11.56







212

城乡社区支出

114.89

114.89







21201

城乡社区管理事务

31.73

31.73







2120101

行政运行

31.73

31.73







21203

城乡社区公共设施

37.12

37.12







2120399

其他城乡社区公共设施支出

37.12

37.12







21205

城乡社区环境卫生

18.04

18.04







2120501

城乡社区环境卫生

18.04

18.04







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

28.00

28.00







2120804

农村基础设施建设支出

28.00

28.00







213

农林水支出

1,111.77

1,111.77







21301

农业

202.67

202.67







2130104

事业运行

101.40

101.40







2130122

农业生产支持补贴

1.00

1.00







2130142

农村道路建设

50.00

50.00







2130152

对高校毕业生到基层任职补助

50.27

50.27







21302

林业和草原

45.41

45.41







2130204

事业机构

45.41

45.41







21305

扶贫

681.17

681.17







2130504

农村基础设施建设

519.12

519.12







2130505

生产发展

112.05

112.05







2130599

其他扶贫支出

50.00

50.00







21307

农村综合改革

182.52

182.52







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

182.52

182.52







221

住房保障支出

68.67

68.67







22102

住房改革支出

68.67

68.67







2210201

住房公积金

68.67

68.67







224

灾害防治及应急管理支出

90.94

90.94







22401

应急管理事务

90.94

90.94







2240101

行政运行

90.94

90.94







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

公开03

公开部门:重庆市彭水自治县靛水街道办事处                                                                 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,551.08

2,325.17

1,225.91




201

一般公共服务支出

1,233.35

1,208.39

24.96





20101

人大事务

33.90

29.90

4.00





2010101

行政运行

29.90

29.90






2010104

人大会议

4.00


4.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

789.54

771.58

17.96





2010301

行政运行

771.58

771.58






2010302

一般行政管理事务

14.96


14.96





2010308

信访事务

3.00


3.00





20106

财政事务

36.56

36.56






2010601

行政运行

36.56

36.56






20111

纪检监察事务

28.38

25.38

3.00





2011101

行政运行

25.38

25.38






2011102

一般行政管理事务

3.00


3.00





20129

群众团体事务

4.30

4.30






2012901

行政运行

4.30

4.30






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.95

24.95






2013101

行政运行

24.95

24.95






20132

组织事务

55.15

55.15






2013201

行政运行

55.15

55.15






20133

宣传事务

18.55

18.55






2013301

行政运行

18.55

18.55






20134

统战事务

17.01

17.01






2013401

行政运行

17.01

17.01






20136

其他共产党事务支出

16.18

16.18






2013601

行政运行

16.18

16.18






20138

市场监督管理事务

8.07

8.07






2013899

其他市场监督管理事务

8.07

8.07






20199

其他一般公共服务支出

200.76

200.76






2019999

其他一般公共服务支出

200.76

200.76






204

公共安全支出

39.95


39.95





20499

其他公共安全支出

39.95


39.95





2049901

其他公共安全支出

39.95


39.95





207

文化旅游体育与传媒支出

32.32

32.32






20701

文化和旅游

32.32

32.32






2070109

群众文化

32.32

32.32






208

社会保障和就业支出

770.39

424.73

345.66





20801

人力资源和社会保障管理事务

191.04

191.04






2080109

社会保险经办机构

191.04

191.04






20805

行政事业单位离退休

233.40

233.40






2080501

归口管理的行政单位离退休

40.54

40.54






2080502

事业单位离退休

25.59

25.59






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.38

116.38






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.78

45.78






2080599

其他行政事业单位离退休支出

5.11

5.11






20808

抚恤

145.65


145.65





2080801

死亡抚恤

30.88


30.88





2080802

伤残抚恤

5.49


5.49





2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

89.64


89.64





2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

19.64


19.64





20810

社会福利

8.77


8.77





2081001

儿童福利

8.77


8.77





20821

特困人员救助供养

189.16


189.16





2082101

城市特困人员救助供养支出

189.16


189.16





20825

其他生活救助

2.08


2.08





2082502

其他农村生活救助

2.08


2.08





20899

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29






2089901

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29






210

卫生健康支出

88.79

88.79






21001

卫生健康管理事务

17.91

17.91






2100101

行政运行

17.91

17.91






21011

行政事业单位医疗

70.88

70.88






2101101

行政单位医疗

32.18

32.18






2101102

事业单位医疗

27.14

27.14






2101103

公务员医疗补助

11.56

11.56






212

城乡社区支出

114.89

31.73

83.16





21201

城乡社区管理事务

31.73

31.73






2120101

行政运行

31.73

31.73






21203

城乡社区公共设施

37.12


37.12





2120399

其他城乡社区公共设施支出

37.12


37.12





21205

城乡社区环境卫生

18.04


18.04





2120501

城乡社区环境卫生

18.04


18.04





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

28.00


28.00





2120804

农村基础设施建设支出

28.00


28.00





213

农林水支出

1,111.77

379.60

732.17





21301

农业

202.67

151.67

51.00





2130104

事业运行

101.40

101.40






2130122

农业生产支持补贴

1.00


1.00





2130142

农村道路建设

50.00


50.00





2130152

对高校毕业生到基层任职补助

50.27

50.27






21302

林业和草原

45.41

45.41






2130204

事业机构

45.41

45.41






21305

扶贫

681.17


681.17





2130504

农村基础设施建设

519.12


519.12





2130505

生产发展

112.05


112.05





2130599

其他扶贫支出

50.00


50.00





21307

农村综合改革

182.52

182.52






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

182.52

182.52






221

住房保障支出

68.67

68.67






22102

住房改革支出

68.67

68.67






2210201

住房公积金

68.67

68.67






224

灾害防治及应急管理支出

90.94

90.94






22401

应急管理事务

90.94

90.94






2240101

行政运行

90.94

90.94






备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:重庆市彭水自治县靛水街道办事处                                                                 单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,523.08

一、一般公共服务支出

1,233.36

1,233.36


二、政府性基金预算财政拨款

28.00

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

39.95

39.95




五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出

32.32

32.32




八、社会保障和就业支出

770.39

770.39




九、卫生健康支出

88.79

88.79




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出

114.90

86.90

28.00



十二、农林水支出

1,111.77

1,111.77




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

68.67

68.67




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出

90.94

90.94




二十二、其他支出






二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

3,551.08

本年支出合计

3,551.08

3,523.08

28.00

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款






二、政府性基金预算财政拨款






总计

3,551.08

总计

3,551.08

3,523.08

28.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

公开部门:重庆市彭水自治县靛水街道办事处                                                                 单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

决算数

年末结转和结余


合计

基本支出

项目支出


合 计


3,523.08

3,523.08

2,325.17

1,197.91


201

一般公共服务支出


1,233.35

1,233.35

1,208.39

24.96



20101

人大事务


33.90

33.90

29.90

4.00



2010101

行政运行


29.90

29.90

29.90




2010104

人大会议


4.00

4.00


4.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


789.54

789.54

771.58

17.96



2010301

行政运行


771.58

771.58

771.58




2010302

一般行政管理事务


14.96

14.96


14.96



2010308

信访事务


3.00

3.00


3.00



20106

财政事务


36.56

36.56

36.56




2010601

行政运行


36.56

36.56

36.56




20111

纪检监察事务


28.38

28.38

25.38

3.00



2011101

行政运行


25.38

25.38

25.38




2011102

一般行政管理事务


3.00

3.00


3.00



20129

群众团体事务


4.30

4.30

4.30




2012901

行政运行


4.30

4.30

4.30




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务


24.95

24.95

24.95




2013101

行政运行


24.95

24.95

24.95




20132

组织事务


55.15

55.15

55.15




2013201

行政运行


55.15

55.15

55.15




20133

宣传事务


18.55

18.55

18.55




2013301

行政运行


18.55

18.55

18.55




20134

统战事务


17.01

17.01

17.01




2013401

行政运行


17.01

17.01

17.01




20136

其他共产党事务支出


16.18

16.18

16.18




2013601

行政运行


16.18

16.18

16.18




20138

市场监督管理事务


8.07

8.07

8.07




2013899

其他市场监督管理事务


8.07

8.07

8.07




20199

其他一般公共服务支出


200.76

200.76

200.76




2019999

其他一般公共服务支出


200.76

200.76

200.76




204

公共安全支出


39.95

39.95


39.95



20499

其他公共安全支出


39.95

39.95


39.95



2049901

其他公共安全支出


39.95

39.95


39.95



207

文化旅游体育与传媒支出


32.32

32.32

32.32




20701

文化和旅游


32.32

32.32

32.32




2070109

群众文化


32.32

32.32

32.32




208

社会保障和就业支出


770.39

770.39

424.73

345.66



20801

人力资源和社会保障管理事务


191.04

191.04

191.04




2080109

社会保险经办机构


191.04

191.04

191.04




20805

行政事业单位离退休


233.40

233.40

233.40




2080501

归口管理的行政单位离退休


40.54

40.54

40.54




2080502

事业单位离退休


25.59

25.59

25.59




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


116.38

116.38

116.38




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


45.78

45.78

45.78




2080599

其他行政事业单位离退休支出


5.11

5.11

5.11




20808

抚恤


145.65

145.65


145.65



2080801

死亡抚恤


30.88

30.88


30.88



2080802

伤残抚恤


5.49

5.49


5.49



2080803

在乡复员、退伍军人生活补助


89.64

89.64


89.64



2080806

农村籍退役士兵老年生活补助


19.64

19.64


19.64



20810

社会福利


8.77

8.77


8.77



2081001

儿童福利


8.77

8.77


8.77



20821

特困人员救助供养


189.16

189.16


189.16



2082101

城市特困人员救助供养支出


189.16

189.16


189.16



20825

其他生活救助


2.08

2.08


2.08



2082502

其他农村生活救助


2.08

2.08


2.08



20899

其他社会保障和就业支出


0.29

0.29

0.29




2089901

其他社会保障和就业支出


0.29

0.29

0.29




210

卫生健康支出


88.79

88.79

88.79




21001

卫生健康管理事务


17.91

17.91

17.91




2100101

行政运行


17.91

17.91

17.91




21011

行政事业单位医疗


70.88

70.88

70.88




2101101

行政单位医疗


32.18

32.18

32.18




2101102

事业单位医疗


27.14

27.14

27.14




2101103

公务员医疗补助


11.56

11.56

11.56




212

城乡社区支出


86.89

86.89

31.73

55.16



21201

城乡社区管理事务


31.73

31.73

31.73




2120101

行政运行


31.73

31.73

31.73




21203

城乡社区公共设施


37.12

37.12


37.12



2120399

其他城乡社区公共设施支出


37.12

37.12


37.12



21205

城乡社区环境卫生


18.04

18.04


18.04



2120501

城乡社区环境卫生


18.04

18.04


18.04



213

农林水支出


1,111.77

1,111.77

379.60

732.17



21301

农业


202.67

202.67

151.67

51.00



2130104

事业运行


101.40

101.40

101.40




2130122

农业生产支持补贴


1.00

1.00


1.00



2130142

农村道路建设


50.00

50.00


50.00



2130152

对高校毕业生到基层任职补助


50.27

50.27

50.27




21302

林业和草原


45.41

45.41

45.41




2130204

事业机构


45.41

45.41

45.41




21305

扶贫


681.17

681.17


681.17



2130504

农村基础设施建设


519.12

519.12


519.12



2130505

生产发展


112.05

112.05


112.05



2130599

其他扶贫支出


50.00

50.00


50.00



21307

农村综合改革


182.52

182.52

182.52




2130705

对村民委员会和村党支部的补助


182.52

182.52

182.52




221

住房保障支出


68.67

68.67

68.67




22102

住房改革支出


68.67

68.67

68.67




2210201

住房公积金


68.67

68.67

68.67




224

灾害防治及应急管理支出


90.94

90.94

90.94




22401

应急管理事务


90.94

90.94

90.94




2240101

行政运行


90.94

90.94

90.94




备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:重庆市彭水自治县靛水街道办事处                                                                 单位:万元

经济分类科目(按“款”级经济分类科目

2019年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2325.18

1,854.24

470.94

301

工资福利支出

1366.15

1,366.15


30101

基本工资

319.98

319.98


30102

津贴补贴

208.05

208.05


30103

奖金

146.38

146.38


30106

伙食补助费

42.13

42.13


30107

绩效工资

204.98

204.98


30108

机关事业单位基本养老保险费

116.38

116.38


30109

职业年金缴费

45.78

45.78


30110

职工基本医疗保险缴费

68.15

68.15


30111

公务员医疗补助缴费

7.36

7.36


30112

其他社会保障缴费

20.49

20.49


30113

住房公积金

103.56

103.56


30114

医疗费

12.24

12.24


30199

其他工资福利支出

70.65

70.65


303

对个人和家庭的补助

488.08

488.08


30304

抚恤金

8.18

8.18


30305

生活补助

386.91

386.91


30307

医疗费补助

18.40

18.40


30309

奖励金

8.47

8.47


30399

其他个人和家庭的补助支出

66.12

66.12


302

商品和服务支出

460.26


460.26

30201

办公费

143.53


143.53

30205

水费

0.26


0.26

30206

电费

16.33


16.33

30207

邮电费

25.79


25.79

30209

物业管理费

7.60


7.60

30211

差旅费

137.27


137.27

30214

租赁费

2.14


2.14

30215

会议费

2.22


2.22

30216

培训费

2.81


2.81

30226

劳务费

12.00


12.00

30228

工会经费

37.94


37.94

30231

公务用车运行维护费

14.82


14.82

30239

其他交通费用

46.37


46.37

30299

其他商品和服务支出

11.19


11.19

310

资本性支出

10.68


10.68

31002

办公设备购置

10.68


10.68

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

公开部门:重庆市彭水自治县靛水街道办事处                                                                 单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计


28.00

28.00


28.00


212

城乡社区支出


28.00

28.00


28.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


28.00

28.00


28.00


2120804

农村基础设施建设支出


28.00

28.00


28.00










































备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



机构运行信息表

公开08

公开部门:重庆市彭水自治县靛水街道办事处                                                                          单位:万元

项 目

预算数

决算数

项 目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

349.07

(一)支出合计

35.00

14.82

(一)行政单位

349.07

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

20.00

14.82

五、国有资产占用情况

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

8

2)公务用车运行维护费

20.00

14.82

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

15.00


2.主要领导干部用车


1)国内接待费

15.00


3.机要通信用车


其中:外事接待费



4.应急保障用车

8

2)国(境)外接待费



5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)

3

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)


六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

3.43

6.国内公务接待人次(人)


1.政府采购货物支出

3.43

其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

3.43

二、会议费

7.00

6.22

其中:授予小微企业合同金额

3.43

三、培训费

4.00

2.81



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。