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  • 11500243009150363J/2023-00476
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2023-11-27
  • 发布日期
  • 2023-11-27
  • 标题
  • 重庆市彭水苗族土家族自治县黄家镇人民政府2022年度部门决算情况说明
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重庆市彭水苗族土家族自治县黄家镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

党政办公室(挂人大办公室牌子):负责党的建设、人大、纪检、宣传、统战、政协、法制、武装、机构编制、组织人事、民族宗教、综合协调、文秘、党内法规制度建设、政务信息、政务公开、政务督查、会务、档案、保密和后勤服务等工作。承担乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。牵头人大代表建议、政协委员提案的办理。完成党委、政府交办的其他任务完成党委、人大主席团交办的其他任务。

经济发展办公室:(挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。承担促进乡镇经济发展职责。负责拟定乡镇经济发展规划、年度计划并组织实施。负责辖区扶贫开发工作。负责招商引资、节能减排工作。负责辖区各类生产经营活动的监督管理和产业结构调整。承担农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业发展规划与指导工作。贯彻落实非公经济发展相关政策,为非公经济组织提供服务。负责农民负担减负监督、土地承包经营、农村集体资产监督管理工作。负责经济社会统计,做好经济、人口、农业相关普查工作。完成党委、政府交办的其他任务。

民政和社会事务办公室:(挂卫生健康办公室牌子)。负责民政、社会救助、殡葬管理、教育、卫生健康、老龄事业、文化体育、广播电视、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。承担地名管理相关工作。负责物业管理和物业纠纷调处。负责村(社区)基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责儿童、妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

平安建设办公室:负责普法教育、信访、维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁毒、扫黑除恶等工作。负责社会平安创建、法治创建,指导村(社区)开展社会平安群防群治工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

规划建设管理环保办公室负责村镇规划、村镇建设、市政公用、自然资源管理、环境卫生等工作。负责辖区内规模以下建设项目的审核、审批(转报)工作。负责环境污染防治综合监管、生态保护红线监督管理相关工作。协助相关部门做好土地复垦、国土管理、地质灾害防治、耕地及其他自然资源保护、人防、土地征用、房屋征收、市政基础设施建设维护)等工作。负责辖区河道日常管护和河(库)长制相关工作。负责辖区农村公路的建设管理和养护管理。具体承担辖区内房屋使用安全隐患排查、督促房屋隐患整改、设立危险房屋警示标志、房屋安全应急管理等监督管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。

财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责机关和所属事业单位及村(社区)财务内部审计工作,配合相关部门做好其他专项审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

应急管理办公室:组织编制辖区应急救援综合预案并组织实施。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。按规定负责辖区火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害救援工作。协助县级有关部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管和隐患排查、事故调查工作。协助县级部门做好辖区农村道路交通、水上交通管理工作。负责食品安全属地监管职责,承担食品安全法制宣传、日常巡察、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案等工作完成党委、政府交办的其他任务。

综合行政执法办公室:负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产、消防等领域的行政执法权。配合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。完成党委、政府交办的其他任务。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

党群办公室:统筹基层党建、群团、党务公开等工作。负责乡镇公共服务中心和村便民服务中心的指导监督和管理工作。负责指导监督村(居)务公开相关工作。负责工会、团委、妇联等群团工作。完成党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据黄家镇实际,按照精简效能原则和综合设置要求,设置行政综合办事机构9个,实行机构限额管理。9个行政综合办事机构为:党政办公室(简称党政办)、经济发展办公室(简称经发办)、民政和社会事务办公室(简称民政社会事务办)、平安建设办公室(简称平安办)、规划建设管理环保办公室(简称规划建设环保办)、财政办公室(简称财政办)、应急管理办公室(简称应急办)、党群办公室(简称党群办)、综合行政执法办公室(简称综合执法办)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2516.89万元,支出总计2516.89万元。收支较上年决算数减少72.96万元,下降2.8%,主要原因是农林水支出减少

2.收入情况。2022年度收入合计2516.89万元,较上年决算数减少72.96万元,下降2.8%,主要原因是农林水建设项目财政拨款减少。其中:财政拨款收入2516.89万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计2516.89万元,较上年决算减少72.96万元,下降2.8%,主要原因是农林水建设项目支出减少其中:基本支出1082.66万元,占43%;项目支出1434.22万元,占57%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2516.89万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少72.96万元,下降2.8%。主要原因是农林水建设项目收入支出减少以及住房保障支出减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2377.99万元,较上年决算数增加7.14万元,增长0.3%。主要原因是人员增加社会保障和就业财政拨款收入增加较年初预算数增加976.09万元,增长69.6%。主要原因是乡村振兴衔接建设项目增加此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2377.99万元,较上年决算数增加7.14万元,增长0.3%。主要原因是社会保障和就业支出增加较年初预算数增加976.09万元,增长69.6%。主要原因是乡村振兴衔接建设项目增加

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%.

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出616.8万元,占25.9%,较年初预算数增加53.83万元,增长9.6%,主要原因是公用经费增加

(2)公共安全支出3.98万元,占0.2%,较年初预算数增加3.98万元,增长100%,主要原因是年初未预算公共安全支出项目

3)文化旅游体育与传媒支出28.04万元,占1.2%,较年初预算数增加6.01万元,增长27.3%,主要原因是群众文化支出增加

4)社会保障与就业支出358.7万元,占15.1%,较年初预算数增加29.21万元,增长8.9%,主要原因是人员增加社保费用支出增加

5)卫生健康支出40.91万元,占1.7%,较年初预算数减少0.36万元,下降0.9%,主要原因是基本医疗保险支出减少

6)城乡社区支出19.26万元,占0.8%,较年初预算数减少4.93万元,下降20.4%,主要原因是环境卫生支出减少

7)农林水支出1223.24万元,占51.4%,较年初预算数增加906.95万元,增长286.7%,主要原因是建设项目增加

8)住房保障支出42.2万元,占1.8%,较年初预算数减少18.71万元,下降30.7%,主要原因是公积金标准调低支出减少

9灾害防治及应急管理支出44.87万元,1.9%,较年初预算数增加0.12万元,增长0.3%,主要原因是应急管理支出增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.66万元。其中:人员经费848.77万元,较上年决算数减少48.88万元,下降5.4%,主要原因是人员减少人员经费用途主要包括在职人员工资,津补贴,社会保险以及村民委员会补助。公用经费233.89万元,较上年决算数减少12.64万元,下降5.1%,主要原因是进一步压减三公经费开支公用经费用途主要包括公务费、交通费教育经费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入138.9万元,较上年决算数减少80.1万元,下降36.6%,主要原因是城乡社区财政拨款收入减少本年支出138.9万元,较上年决算数减少80.1万元,下降36.6%,主要原因是城乡社区支出减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计31万元,较年初预算数基本持平较上年支出数减少1.74万元,下降5.3%,主要原因是进一步压减公务接待规模支出

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国(境)费用支出,与上年持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费支出,与上年持平。

公务车运行维护费20万元,主要用于公务用车车辆维修保养,油费支出等。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数减少0.34万元,下降1.7%,主要原因是公务用车油费支出减少

公务接待费11万元,主要用于接待上级部门工作检查等费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数减少1.4万元,下降11.3%,主要原因是接待人次和人均接待费用减少

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待140批次680人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费161.76元,车均购置费0万元,车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.5万元,较上年决算数减少0.77万元,下降9.3%,主要原因是会议次数减少本年度培训费支出9.2万元,较上年决算数减少5.61万元,下降37.9%,主要原因是本年度培训人次减少

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出188.69万元,主要用于开支日常办公经费,固定资产维修维护等。机关运行经费较上年决算数增加21.74万元,增长13%,主要原因是办公经费支出增加

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金58万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

(三)重点绩效评价结果

2022年本单位项目支出未纳入重点绩效评价范围,因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

黄一轩   023-78452022