• 索引号
  • 11500243009153345C/2024-00002
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计;财政
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 彭水县走马乡
  • 成文日期
  • 2024-02-26
  • 发布日期
  • 2024-02-26
  • 标题
  • 彭水苗族土家族自治县走马乡人民政府2024年部门预算情况说明
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彭水苗族土家族自治县走马乡人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

彭水苗族土家族自治县走马乡人民政府为乡级行政机关,下辖8个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。在做好经济工作的同时,努力提高全乡的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。乡政府积极适应新的职能定位,切实转变工作方式,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

(二)单位构成

彭水苗族土家族自治县走马乡人民政府单位内设10机构处室,分别是人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政服务大厅、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室。下属6个二级预算单位,分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1104.52万元,其中:一般公共预算拨款1104.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少54.97万元,主要是基本支出拨款减少54.97万元。

(二)支出预算2024年年初预算数1104.52万元,其中:一般公共服务支出预算400.06万元,文化旅游体育与传媒支出预算31.31万元,社会保障和就业支出预算177.32万元,卫生健康支出预算34.82万元,城乡社区支出预算52.29万元,农林水支出预算368.14万元,住房保障支出预算40.58万元。支出预算较2023年减少54.97万元,主要是基本支出预算减少102.21万元,项目支出预算增加47.24万。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1104.52 万元,一般公共预算财政拨款支出1104.52万元,比2023年减少54.97万元。其中:基本支出821.69万元,比2023减少102.21万元,主要原因是过紧日子公务经费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出282.84万元,比2023年增加47.24万元,主要原因是项目支出增加等,主要用于保障扶贫项目建设和基础设施建设等重点工作。

彭水苗族土家族自治县走马乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.00万元,比2023年减少6.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是主要原因是20242023年均未产生因公出国(境)费用;公务接待费5.50万元,比2023年减少0.50万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费4.50万元,比2023年减少5.50万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是20242023年均未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费151.58万元,比上年减少109.4万元,主要原因为厉行节约要求,过紧日子,减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款282.84万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人、联系方式:(蔡怡原,电话:023-78860001