重庆市彭水苗族土家族自治县长生镇
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
长生镇党委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实,聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能,构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。
(一)基本情况。
1.主要职能。
1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规,开展社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作,负责本辖区内群众性、公益性、社会性工作。
2.发展镇和村级经济,管理本镇国有资产和集体资产,为行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动本镇、村级经济发展。
3.按照职责范围,做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。
4.指导和帮助辖区企事业单位、村(社区)党组织及村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥自身作用。
5.负责社区建设和管理,指导开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。
6.坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责本镇干部的任免、教育、培养、考核和监督工作;负责村(居)民委员会工作人员的教育和管理。
7.维护辖区安全稳定,做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。
8.领导工会、共青团、妇联等群众组织,支持其按各自章程开展工作;做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。
9.承办上级交办的其他工作。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
一是长生镇设置职能办公室十个,分别为党政办、党群办、经发办、民政社区事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大工委办及综合行政执法办。
二是长生镇设下属事业单位5个,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
长生镇人民政府负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。下属事业单位5个,行政编有17人,事业编有17人,在编人员有33人,包括在职行政人员17人,事业人员16人。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、聚力抓发展,生态产业提质增效。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,巩固提升“稻、渔、药、油、桃”生态特色产业格局,种植红薯3000亩、川射干1200亩、油茶1000亩,发展稻油轮作、稻渔综合种养1000亩。大力发展农产品加工产业,建成投用大米、菜油、黄桃等加工厂3个,“苗小斛”“汇长生”等品牌效应不断提升。依托油菜花、桃花、李花、鸢尾花等资源优势,着力打造“月月可见花、四季可赏花”田园花海,成功举办2024年“花海田园长生游暨赏花节系列活动”,吸引游客1万余人次来镇旅游,促进农业产业接二连三。
2、聚力强三农,乡村振兴全面推进。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责,建设高标准农田2000余亩,完成永久基本农田补划722亩、土地整治380亩,核实整治各类违法图斑38个,撂荒地、非粮化复耕复种76.7亩,粮食播种面积稳定在2.2万亩以上。巩固拓展脱贫攻坚成果,健全完善防止返贫和低收入人口“一户一策”精准帮扶机制,集中开展“三查三访三评”等9项质效提升专项行动,全镇无返贫或新致贫,脱贫人口人均纯收入增长13.73%。加快和美乡村建设,谋划2024—2025年乡村振兴重点储备项目18个、涉及资金5200.9万元,完工长生社区抗旱水源工程,建成投用龙汇社区9组通畅公路等“四好农村路”5公里,完成波形护栏安装4.5公里。扎实推进农村人居环境整治提升,清理水塘130口、沟渠77公里,清除生活垃圾、农业生产废弃物3205吨。深化强村富民综合改革,探索村集体经济“四分四定”机制,长生、三合、龙汇三个社区集体经济经营性收入均达50万元以上,农村常住居民人均可支配收入增长6.8%。
3、聚力补短板,生态底色越发厚实。深入打好蓝天保卫战,强化扬尘、生活污染控制,空气质量不断提升。深入打好碧水保卫战,全面落实河长制和长江十年禁渔,新建污水管道700米、污水井20个,污水处理设施出水水质稳定达标排放。深入打好净土保卫战,稳步推进国土绿化、“两岸青山·千里林带”等重点生态工程,有序关停重庆博亿矿业。化肥、农药施用量实现零增长,森林覆盖率稳步提升,生活垃圾处理覆盖率达100%。
4、聚力增福祉,人民生活持续改善。成功举办2024年春风行动暨就业援助月现场招聘会2次,及时推送企业用工信息,发放创业担保贷款80万元,开发公益性岗位144个、脱贫人口务工就业1076人。加快补齐中心校办学短板,资助家庭经济困难学生556人,全镇无失学辍学儿童少年。常态化开展两癌筛查等免费检查活动,脱贫人口家庭医生签约服务全覆盖,镇卫生院诊疗量占比达67.4%以上,市级卫生乡镇创建成果持续巩固提升。公共服务供给不断丰富,竣工三合社区、龙汇社区风雨篮球场、长生社区三组文化配套设施项目建设,完成便民书架工程3个,荣获“苗寨龙门阵”理论微宣讲乡镇片区第三名。民生底线兜住兜牢,申请困难退役军人享受解三难政策8人、关爱基金政策2人,城乡低保覆盖146户359人,特困供养 62 人,临时医疗救助51.1万元,基本医疗保险、城乡养老保险参保率均巩固在95%以上。
5、聚力防风险,社会大局和谐稳定。持续加强和改进基层社会治理,严格落实“一中心四板块一网格”基层智治体系,划定治理网格8个、微网格53个,组建党小组8个,推动形成上联县级、下通村社的基层治理新格局。严格落实安全生产“十五条硬措施”,全面开展重大事故隐患专项排查整治2023行动,累计排查整治道路交通、地质灾害、农房建设、烟爆危化等风险隐患76处,有效杜绝安全事故发生。扎实开展矛盾纠纷“大排查、大起底、大化解”专项行动,一体推进信访问题源头治理和化解攻坚,排查化解矛盾纠纷155件,持续保持到市进京上访“零目标”。全面加强社会治安防控,广泛开展反诈骗、反邪教宣传,深化“莎姐守未”专项行动,强化严重精神障碍患者及低风险吸毒人员管控,社会大局保持平安稳定。
6、聚力提效能,自身建设从严从实。扎实开展主题教育,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,深入践行“四下基层”制度,实实在在抓好理论学习和调查研究,实实在在检视整改突出问题,实实在在办好便民惠企实事,全镇干部群众拥护“两个确立”、做到“两个维护”更加坚定坚决。坚决落实党建统领“三项重点任务”,严格落实重大事项请示报告制度,深化市委巡视、审计等各类问题整改,持续修复净化政治生态,对标对表抓落实的政治氛围更加浓厚。持续深化“放管服”改革,推动线上“一网通办”、线下“一窗综办”,不断满足企业群众“一站式”办事需求,全年共办理《食品经营许可证》7件、农村建房用地许可2件。强化法治政府建设,深化本镇综合行政执法改革,扎实开展“八五”普法,主动接受各方面监督,高质量办理人大代表建议和政协委员提案。全面推进从严治党,筑牢加固中央八项规定精神堤坝,持续加强党风廉政建设和反腐败斗争,切实维护政府务实清廉良好形象。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出预算安排情况。
2024年预算收入1006.38万元,支出情况为1752.91万元。
(二)收入支出预算执行情况。
全年总收入1752.91万元,比上年增加193.29万元。本年总支出1752.91万元,比上年增加193.29万元。本年年初结转结余0万元,与上年末一致。本年末结转结余0万元。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(1)“三公”经费支出情况:“三公”经费支出1.57万元与预算减少7.62万元。
(2)会议费支出情况:会议费支出1.1万元。
(3)培训费支出情况:培训费支出0.97万元。
四、其他需要说明的事项
无
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况(必须公开内容)
概述项目绩效目标完成情况。严格按错预算绩效目标执行,完成情况优良。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:田仁松 023-78467045
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,752.92 |
一、一般公共服务支出 |
503.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
9.50 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30.06 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
198.01 | |
|
九、卫生健康支出 |
33.33 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
48.89 | ||
|
十二、农林水支出 |
628.96 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
42.41 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
257.86 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,752.92 |
本年支出合计 |
1,752.92 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,752.92 |
总计 |
1,752.92 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,752.92 |
1,752.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.89 |
503.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
411.91 |
411.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
336.05 |
336.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
70.45 |
70.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
70.45 |
70.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.01 |
198.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
35.46 |
35.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
35.46 |
35.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.05 |
61.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.38 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.38 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
628.96 |
628.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
51.12 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
484.27 |
484.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
241.64 |
241.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
242.63 |
242.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,752.92 |
1,010.79 |
742.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.89 |
503.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
411.91 |
411.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
336.05 |
336.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
70.45 |
70.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
70.45 |
70.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.01 |
198.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
35.46 |
35.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
35.46 |
35.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.05 |
61.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.38 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.38 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
628.96 |
144.69 |
484.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
51.12 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
484.27 |
0.00 |
484.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
241.64 |
0.00 |
241.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
242.63 |
0.00 |
242.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
257.86 |
0.00 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
257.86 |
0.00 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
257.86 |
0.00 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,752.92 |
一、一般公共服务支出 |
503.89 |
503.89 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
9.50 |
9.50 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30.06 |
30.06 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
198.01 |
198.01 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
33.33 |
33.33 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
48.89 |
48.89 |
||||
|
十二、农林水支出 |
628.96 |
628.96 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
42.41 |
42.41 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
257.86 |
257.86 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,752.92 |
本年支出合计 |
1,752.92 |
1,752.92 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,752.92 |
总计 |
1,752.92 |
1,752.92 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,752.92 |
1,010.79 |
742.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
503.89 |
503.89 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
12.53 |
12.53 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
411.91 |
411.91 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
336.05 |
336.05 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
75.86 |
75.86 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
70.45 |
70.45 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
70.45 |
70.45 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
198.01 |
198.01 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.86 |
20.86 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
35.46 |
35.46 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
35.46 |
35.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.46 |
109.46 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.05 |
61.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.53 |
30.53 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.23 |
32.23 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.33 |
33.33 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
48.89 |
48.89 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.38 |
20.38 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.38 |
20.38 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
628.96 |
144.69 |
484.27 |
|
21301 |
农业农村 |
51.12 |
51.12 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
484.27 |
0.00 |
484.27 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
241.64 |
0.00 |
241.64 |
|
2130505 |
生产发展 |
242.63 |
0.00 |
242.63 |
|
21307 |
农村综合改革 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59.34 |
59.34 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.41 |
42.41 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
257.86 |
0.00 |
257.86 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
257.86 |
0.00 |
257.86 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
257.86 |
0.00 |
257.86 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
648.22 |
302 |
商品和服务支出 |
218.22 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
236.85 |
30201 |
办公费 |
64.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.79 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
25.81 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
111.47 |
30205 |
水费 |
1.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.05 |
30206 |
电费 |
9.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.53 |
30207 |
邮电费 |
10.05 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.76 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.91 |
30211 |
差旅费 |
25.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.41 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.64 |
30213 |
维修(护)费 |
1.02 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
144.35 |
30215 |
会议费 |
1.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.98 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
32.64 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
100.49 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
21.29 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
11.22 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
23.08 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.58 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
17.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.15 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
792.57 |
公用经费合计 |
218.22 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:彭水苗族土家族自治县长生镇 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
177.51 |
|
(一)支出合计 |
1.58 |
1.58 |
(一)行政单位 |
177.51 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.58 |
1.58 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.58 |
1.58 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
1.11 |
||
|
三、培训费 |
— |
0.98 |
||
|
四、差旅费 |
— |
25.62 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
无障碍
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