• 索引号
  • 11500243009150363J/2025-00764
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2025-10-23
  • 发布日期
  • 2025-10-23
  • 标题
  • 彭水苗族土家族自治县工业园区综合发展事务中心2024年度决算公开说明
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彭水苗族土家族自治县工业园区综合发展事务中心2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

县工业园区综合发展事务中心主要职责是:承担园区规划建设、产业发展、招商引资、经济运行、企业服务等方面事务性、服务性工作,完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

县工业园区综合发展事务中心设3个内设机构:建设服务招商投促科企业服务科。

(三)单位构成本部门属于重庆市彭水县工业园区管委会下属事业单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计40.97万元,支出总计40.97万元。收支较上年决算数增加40.97万元,增长100%,主要原因是本部门为新增事业单位,上年无数据

2.收入情况。2024年度收入合计40.97万元,较上年决算数增加40.97万元,增长100%,主要原因是本部门为新增事业单位,上年无数据。其中:财政拨款收入40.97万元,占100%

3.支出情况。2024年度支出合计40.97万元,较上年决算增加40.97万元增长100%。其中:基本支出40.97万元,占100%;项目支出0万元

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与上年决算数无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计40.97万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各数增加40.97万元增长100%,主要原因是本部门为新增事业单位,上年无数据

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入40.97万元,较上年决算数增加40.97万元增长100%主要原因是本部门为新增事业单位,上年无数据。较年初预算数增加40.97万元,增长100%。主要原因是年中新增事业单位,年初无预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出40.97万元,较上年决算数增加40.97万元增长100%主要原因是本部门为新增事业单位,上年无数据。较年初预算数增加40.97万元,增长100%。主要原因是年中新增事业单位,年初无预算

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平,均为0万元。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出32.3万元,占78.84%,较年初预算数增加32.3万元,增长100%,主要原因是年中新增事业单位,年初无预算

2)社会保障与就业支出6.63万元,占16.18%,较年初预算数增加6.63万元,增长100%,主要原因是年中新增事业单位,年初无预算

3)卫生健康支出0.56万元,占1.4%,较年初预算数增加0.56万元,增长100%,主要原因是年中新增事业单位,年初无预算

4)住房保障支出1.49万元,占3.6%,较年初预算数增加1.49万元,增长100%,主要原因是年中新增事业单位,年初无预算

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出40.97万元。其中:人员经费19.36万元,较上年决算数增加19.36万元,增长100%,主要原因新增事业单位,上年度无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费21.61万元,较上年决算数增加21.61万元,主要原因是新增事业单位,上年度无数据公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0万元。较上年支出数减少0万元。因本部门于20249月成立,本单位三公经费支出少。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生公务车购置费

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生公务车运行维护费

公务接待费0万元费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生公务接待费

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减。我单位本年度未发生会议费本年度培训费支出0.1万元,较上年决算数增加0.1万元,主要原因是新增事业单位,用于事业人员技能培训

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0(套)。

(四)政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体由部门填报

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

冉茂秀   023-788435