彭水苗族土家族自治县妇女联合会2022年部门预算情况说明
日期:2022-02-11
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     一、部门基本情况

  (一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛、最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法规和政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖和妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。

(二)机构设置

根据上述职责,县妇联设办公室和综合部两个内设机构。核定行政编制5名,领导职数设主席1名、副主席2名,挂职副主席1名,兼职副主席2名(挂、兼职副主席不占编),内设机构领导职数2名。现在编在岗职工4名。无下属二级预算单位

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数123.55万元,其中:一般公共预算拨款123.55万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加5.93万元,主要原因是社会养老保险、职业年金、住房公积金、医保、工资福利支出等经费拨款增加5.93 万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数123.55万元,其中:一般公共服务支出预算105.26万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算8.31万元,卫生健康支出预算3.58万元,住房保障支出预算6.4万元。支出预算较2021年增加5.93万元,主要原因是社会养老保险、职业年金、住房公积金、医保、工资福利支出等经费拨款增加5.93 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入123.55万元,一般公共预算财政拨款支出123.55万元,比2021年增加5.93万元。其中:基本支出83.55万元,比2021年减少4.22万元,主要原因是人员经费减少等调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出40万元,比2021年增加40万元,主要原因是增加群团事业发展资金及驻村工作队经费,主要用于妇女之家阵地建设、儿童友好家园建设、驻村工作队员差旅费、交通费、生活费等重点工作的开展。

县妇联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.07万元,比2021年减少0.08万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年预算数持平;公务接待费0.47万元,与2021年预算数持平;公务用车运行维护费7.6万元,比2021年减少0.08 万元,主要原因是按照中央八项规定厉行节约;公务用车购置费0万元,与2021年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   22.97万元,比上年增加6.88万元,主要原因是社会养老保险、职业年金、住房公积金、医保、工资福利支出等经费拨款增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款40 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈欣   联系方式:023-78442131